你好,可以把銷銷售和提供服務(wù)分開核算,提供羽毛球場(chǎng)地及器械以供羽毛球愛好者活動(dòng)屬于文化體育服務(wù),可以采取簡易計(jì)稅,征收率為3%,此部分對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,應(yīng)納增值稅=200/(1%2B13%)*13%%2B900/(1%2B3%)*3%-13*(200/1.13)/[(200/1.13)%2B(900/1.03)]=47.73萬元,若未分開核算,則不可以抵扣進(jìn)項(xiàng),希望可以幫助你,謝謝
某羽毛球館(增值稅-般納稅人)既銷售羽毛球相關(guān)器械,又提供羽毛球場(chǎng)地及器械以供羽毛球愛好者活動(dòng)。某月,該球館從體育器械公司購進(jìn)羽毛球相關(guān)器械,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100萬元,增值稅款13萬元。當(dāng)月,該批器械的60%用于銷售,取得不含稅收入400萬元;另外40%用于網(wǎng)球愛好者的活動(dòng),取得含稅收入100萬元。該場(chǎng)館的文化體育服務(wù)采取簡易計(jì)稅方法計(jì)稅且進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行了分別核算,求問這個(gè)怎么籌劃來降低稅負(fù)的方案
某羽毛球館(一般納稅人)既銷售羽毛球相關(guān)器械,又提供羽毛球場(chǎng)地及器械供羽毛球愛好者活動(dòng)。某月,該球館從體育器械公司購進(jìn)羽毛球及相關(guān)器械,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100萬元,增值稅款為13萬元。當(dāng)月,該批器械的60%用于銷售,取得不含稅收入400萬元;另外40%用于羽毛球愛好者的活動(dòng),取得含稅收入500萬元。該場(chǎng)館的文化體育服務(wù)采取簡易計(jì)稅方法,并且對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行了分別核算。請(qǐng)計(jì)算該場(chǎng)館的應(yīng)納增值稅額,并提出降低稅負(fù)的方案。
某羽毛球館(一般計(jì)稅方法納稅人)既銷售羽毛球相關(guān)器械,又提供羽毛球場(chǎng)地及器械以供羽毛球愛好者活動(dòng)。某月,該球館從體育器械公司購進(jìn)羽毛球相關(guān)器械,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100萬元,增值稅稅款為13萬元。當(dāng)月,該批器械的60%用于銷售,取得不含稅收入400萬元;另外40%用于羽毛球愛好者的活動(dòng),取得含稅收入500萬元。該場(chǎng)館的文化體育服務(wù)采取簡易計(jì)稅方法計(jì)稅,并且對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行了分別核算。請(qǐng)計(jì)算該場(chǎng)館的應(yīng)納增值稅稅額,并提出降低稅負(fù)的方案。
3.林丹羽毛球館(一般計(jì)稅方法納稅人)既銷售羽毛球相關(guān)器械,又提供羽毛球場(chǎng)地及器械以供羽毛球愛好者活動(dòng)。某月,林丹羽毛球館從體育器械公司購進(jìn)羽毛球相關(guān)器械,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100萬元,增值稅稅款13萬元。當(dāng)月,該批器械的50%用于銷售,取得不含稅收入200萬元;另外50%用于羽毛球愛好者的活動(dòng),取得含稅收入900萬元。如何核算才能減輕增值稅稅負(fù)?(暫不考慮增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除政策。)
1.某羽毛球館(增值稅-般納稅人)既銷售羽毛球相關(guān)器械,又提供羽毛球場(chǎng)地及器械以供羽毛球愛好者活動(dòng)。某月,該球館從體育器械公司購進(jìn)羽毛球相關(guān)器械,取得的增值稅專用發(fā)票.上注明價(jià)款100萬元,增值稅稅款13萬元。當(dāng)月,該批器械的60%用于銷售,取得不含稅收入400萬元;另外40%用于羽毛球愛好者的活動(dòng),取得含稅收入500萬元。該場(chǎng)館的文化體育服務(wù)采取簡易計(jì)稅方法計(jì)稅,并且對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行了分別核算。請(qǐng)計(jì)算該場(chǎng)館的應(yīng)納增值稅稅額,并提出降低稅負(fù)的方案。
電商收入預(yù)估按毛利率結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是按實(shí)發(fā)數(shù)×進(jìn)貨價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,普票不能勾選抵扣吧,過了申報(bào)期,到時(shí)候普票會(huì)自動(dòng)消失嗎?
老師,之前老會(huì)計(jì)交接給我4月的賬沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益,現(xiàn)在我將期初中涉及損益的余額都刪除,再試算平衡,將差額計(jì)入到5月本年利潤科目中,但是軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候又多做了一遍,又沒法刪除,怎么辦?
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老師,問一個(gè)電商問題,平臺(tái)給的優(yōu)惠券,影響銷售收入嗎
請(qǐng)問老師,買的商品A發(fā)票開的商品B屬于虛假開票么?違法么
老師您好,麻煩問一下,個(gè)人可以在個(gè)稅APP上給公司開具發(fā)票嗎,您有具體的開具流程嗎,謝謝
老師,物流公司,購買的液化天然氣,計(jì)入哪里,怎么入賬
老師,我想問一下,第一次報(bào)企業(yè)所得稅,那個(gè)制度那可以填忽略嗎,因?yàn)橛?個(gè)選項(xiàng),如果選擇忽略,對(duì)以后有什么影響嗎
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