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老師,我們是中途建賬的,因?yàn)橐咔榈脑?,之前的?shù)據(jù)都沒(méi)有了,現(xiàn)在有真實(shí)的應(yīng)收應(yīng)付,還有庫(kù)存,還有貨幣資金那么就是你看我的這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表是不是有點(diǎn)兒資不抵債?那我怎么把公司兩臺(tái)車(chē)做進(jìn)去?總共有100多萬(wàn)

老師,我們是中途建賬的,因?yàn)橐咔榈脑颍暗臄?shù)據(jù)都沒(méi)有了,現(xiàn)在有真實(shí)的應(yīng)收應(yīng)付,還有庫(kù)存,還有貨幣資金那么就是你看我的這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表是不是有點(diǎn)兒資不抵債?那我怎么把公司兩臺(tái)車(chē)做進(jìn)去?總共有100多萬(wàn)
2024-03-30 16:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-30 16:09

您好,您的車(chē)是什么時(shí)候買(mǎi)的發(fā)票有嗎?

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快賬用戶6662 追問(wèn) 2024-03-30 16:10

我們是做內(nèi)賬,不涉及到對(duì)外,發(fā)票有沒(méi)有都無(wú)所謂好像是之前買(mǎi)的有好長(zhǎng)時(shí)間

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快賬用戶6662 追問(wèn) 2024-03-30 16:10

而且我們是一個(gè)個(gè)體工商戶

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齊紅老師 解答 2024-03-30 16:11

您好,您看一下固定資產(chǎn)盤(pán)盈怎么樣?

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快賬用戶6662 追問(wèn) 2024-03-30 16:14

什么意思?那這個(gè)數(shù)據(jù)填在哪里呢?資產(chǎn)負(fù)債表上還是利潤(rùn)表上填多少合適

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齊紅老師 解答 2024-03-30 16:16

按照你現(xiàn)在買(mǎi)這臺(tái)車(chē)估計(jì)個(gè)價(jià)格借固定資產(chǎn)-汽車(chē),貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤(rùn)

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快賬用戶6662 追問(wèn) 2024-03-30 16:19

在哪里填,資產(chǎn)負(fù)債表還是利潤(rùn)表上

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齊紅老師 解答 2024-03-30 17:19

資產(chǎn)負(fù)債表上增加固定資產(chǎn),未分配利潤(rùn)增加

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快賬用戶6662 追問(wèn) 2024-03-30 17:20

已經(jīng)增加完了沒(méi)有再增的東西了

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齊紅老師 解答 2024-03-30 17:24

您好,車(chē)作為固定資產(chǎn)增加上了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-30 17:25

個(gè)體工商戶怎么有那么多應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款?

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快賬用戶6662 追問(wèn) 2024-03-30 17:25

他是公司下面設(shè)立了一個(gè)個(gè)體工商戶

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齊紅老師 解答 2024-03-30 17:29

個(gè)體工商戶的投資者應(yīng)該是個(gè)自然人,你這個(gè)是公司下設(shè)的個(gè)體工商戶嗎?

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快賬用戶6662 追問(wèn) 2024-03-30 18:03

是的,公司下設(shè)的個(gè)體工商戶開(kāi)的個(gè)體工商戶

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快賬用戶6662 追問(wèn) 2024-03-30 18:03

那不用應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款用用什么科目呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-30 18:06

個(gè)體工商戶作為股東開(kāi)設(shè)的個(gè)體工商戶嗎?你的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款是實(shí)際數(shù),不用動(dòng)的

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快賬用戶6662 追問(wèn) 2024-03-30 18:07

那這個(gè)未分配利潤(rùn)有負(fù)的幾百萬(wàn)沒(méi)事兒?jiǎn)?

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齊紅老師 解答 2024-03-30 18:12

您好,您這不是建的內(nèi)賬嗎?這個(gè)不是報(bào)送給稅務(wù)機(jī)關(guān)的。最好是看看報(bào)給稅務(wù)機(jī)關(guān)的數(shù)據(jù)是多少,盡量一致,然后你以后按照正確的做就可以了。內(nèi)賬之前的數(shù)據(jù)都沒(méi)有。先這樣吧,如果老板看本年的盈利情況,看本年度的利潤(rùn)就可以了。

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快賬用戶6662 追問(wèn) 2024-03-30 18:13

我的意思是如果這樣做后面不影響看每個(gè)月掙了多少錢(qián)吧還有每年的,不影響吧

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齊紅老師 解答 2024-03-30 18:38

您好,調(diào)整好之后,每個(gè)月做憑證,利潤(rùn)表里就有本年利潤(rùn),這是本年度的數(shù)據(jù),本年度的利潤(rùn)總額加年初未分配利潤(rùn)就是資產(chǎn)負(fù)債表年末未分配利潤(rùn)

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快賬用戶6662 追問(wèn) 2024-03-30 18:49

你的意思也就是這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表不會(huì)影響后期看數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì)

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齊紅老師 解答 2024-03-30 18:56

您好,資產(chǎn)負(fù)債表是反應(yīng)這個(gè)時(shí)點(diǎn)的數(shù)據(jù),你之后有變動(dòng)它會(huì)變動(dòng)的,我看你這是excel表,要錄在財(cái)務(wù)軟件中,你想看這個(gè)時(shí)點(diǎn)就調(diào)到這個(gè)時(shí)點(diǎn)就可以了

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您好,您的車(chē)是什么時(shí)候買(mǎi)的發(fā)票有嗎?
2024-03-30
你好 你這個(gè)肯定是不行的呀 你期初跟期末一個(gè)金額的 而且數(shù)據(jù)還這么大 還是要想辦法找到原始數(shù)據(jù)的哈
2024-03-30
你好!在想還是沒(méi)賬,外賬得話需要查明原因才可以調(diào)整,否則調(diào)賬會(huì)增加企業(yè)的查賬風(fēng)險(xiǎn)。
2021-05-17
你好,你期初建賬有沒(méi)有涉及本年利潤(rùn)科目,不平的話說(shuō)明你有些科目有做結(jié)轉(zhuǎn),只是把資金收支的做了是不是?
2020-12-14
你好,同學(xué)。 合并報(bào)表 ,是母公司長(zhǎng)期股權(quán)投資和子公司的所有者權(quán)益要進(jìn)行抵消處理的。
2021-04-11
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