同學(xué)您好,根據(jù)您提供的信息,供應(yīng)商開(kāi)具的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)為45200元,其中稅額為5200元。若供應(yīng)商要加收8個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用,這8個(gè)點(diǎn)是基于價(jià)稅合計(jì)金額計(jì)算的。因此,您應(yīng)支付的額外費(fèi)用為45200元乘以8%(即0.08),得出3616元
我們是供應(yīng)商 給客戶的公司報(bào)價(jià)是7.245含稅,給采購(gòu)是6.5不含稅,收他們是7個(gè)點(diǎn)的錢,已開(kāi)出銷售票 價(jià)稅合計(jì)為14000 票面單價(jià)為7.425 我該反多少給采購(gòu)呢 老師麻煩列一下計(jì)算公式謝謝
我們是供應(yīng)商 給客戶的公司報(bào)價(jià)是7.245含稅,給采購(gòu)是6.5不含稅,收他們是7個(gè)點(diǎn)的錢,已開(kāi)出銷售票 價(jià)稅合計(jì)為14000 票面單價(jià)為7.425 我該反多少給采購(gòu)呢 老師麻煩列一下計(jì)算公式謝謝
你好,供應(yīng)商給我們開(kāi)發(fā)票收稅點(diǎn)稅率4.5%,給我們開(kāi)了二百萬(wàn)的發(fā)票;我們給客戶開(kāi)發(fā)票收稅點(diǎn),稅率5.5%.,開(kāi)票250萬(wàn),我們需要交印花稅,怎么確定我們是賺了還是賠了?謝謝你了
老師你好,我們一般給供應(yīng)商之間談的都是不含稅的價(jià)款,比如價(jià)款是1萬(wàn)元,現(xiàn)在需要開(kāi)發(fā)票了要收我們7個(gè)點(diǎn)的稅,這個(gè)最終我們需要給供應(yīng)商結(jié)多少錢
老師你好,我想問(wèn)下就是我們付款給供應(yīng)商的貨款,讓供應(yīng)商給我們開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的票。但是他就給我們開(kāi)了9個(gè)點(diǎn)票的金額發(fā)票,票上的金額跟我們付給他的錢數(shù)是對(duì)的上的,但是稅額差了4個(gè)點(diǎn),該怎么辦
老師你好,麻煩問(wèn)下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤(rùn)總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬(wàn),這題捐贈(zèng)的135萬(wàn),可以扣除的不應(yīng)該是120萬(wàn),為什么是135萬(wàn)呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤(rùn)都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無(wú)論開(kāi)不開(kāi)發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無(wú)論是增值稅發(fā)票還是普通都沒(méi)有影響吧?
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問(wèn)一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開(kāi)票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開(kāi)票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
老師 她們有多余的票開(kāi)給我們 收我們8個(gè)點(diǎn) 按照45200*8%還是40000*8%?
同學(xué)您好,一般是40000*8% 雙方協(xié)商一致其他金額也行