您好,賬上沒有變化,但年度匯繳時(shí)這個(gè)工資費(fèi)用要納稅調(diào)增的,因 為工資要稅前扣除的條件是:申報(bào)個(gè)稅%2B匯繳前實(shí)際發(fā)放,這個(gè)還是在賬上發(fā)給老板,調(diào)增太不合算了
老師你好,就是我們公司之前的賬是記賬公司做的,他們做工資的時(shí)候是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā),每個(gè)月的工資都是平的,但是現(xiàn)在我是當(dāng)月計(jì)提發(fā)放上月的,我的工資就是借方,但事實(shí)上我還有一個(gè)月的工資沒有發(fā),這個(gè)要怎么調(diào)整呢
老師您好!我們是小規(guī)模納稅人,公司壓資,每月工資4000,但每月都按4000申報(bào)個(gè)稅,工資表也是正常做的,賬面發(fā)放工資借其它應(yīng)付款了,只是沒有開資到手,壓三個(gè)月一起開了,工資卡一次打款12000,這種情況,正常走賬,有問題嗎?
我新接受一家公司的賬,這家公司是搞銷售并安裝的,這個(gè)安裝每個(gè)地方都有,也請(qǐng)了一些臨時(shí)工,那么這些臨時(shí)工工人的工資怎么發(fā)呢,有些在這里做了這個(gè)地方做了兩天有去另一個(gè)地方做了兩天,一個(gè)月也有六七千,這個(gè)是直接做工資表發(fā)放作為憑證附件稅前扣除,還是有其他的處理方式
老師你好!給公司老板申報(bào)個(gè)稅了,但沒有實(shí)際發(fā)放工資,每個(gè)月也沒做賬,現(xiàn)要怎么補(bǔ)賬呢? (是一家小規(guī)模每月沒有收入,沒有員工,從2022年10月-2023年9月給老板申報(bào)個(gè)稅了)謝謝!
老師,昨天我做帳時(shí)發(fā)現(xiàn)一股東之一,每月都做了工資表,但是實(shí)發(fā)了每月都沒有發(fā)她,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢(兩家公司,一般納稅人是正常做起走的,這個(gè)是小規(guī)模公司,從昨年10月份起沒有發(fā)工資,昨天一并發(fā)了,但是每月工資表有她名字,每月都沒實(shí)際發(fā),這兩家公司是相同股東)
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營了一個(gè)月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬,做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個(gè)同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個(gè)400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤(rùn) ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào),。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來公司報(bào)賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個(gè)錢都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時(shí)候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
分錄怎么寫呢
您好,我們現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬這個(gè)應(yīng)該是貸方余額,因?yàn)闆]有發(fā)給老板 借:應(yīng)付職工薪酬 -工資? ?貸:銀行
之前沒有計(jì)提需要補(bǔ)計(jì)提嗎
您好,去個(gè)稅申報(bào)明細(xì)那里看有沒有申報(bào)個(gè)稅,有申報(bào)要計(jì)提再發(fā)放