您好,這個(gè)的話,是不能的,不允許
老師您好!我們是一般納稅人,做銷售監(jiān)控設(shè)備,安裝,還有監(jiān)控維護(hù)這塊的,收到了招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)專票可以抵扣增值稅嗎
老師,我們單位是主要收入是招標(biāo)代理服務(wù),我們會從相關(guān)單位抽取專家參與評標(biāo),這些人不是我單位員工,來評標(biāo)產(chǎn)生的車費(fèi)和住宿費(fèi),我公司會進(jìn)行報(bào)銷,相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
老師,招標(biāo)代理公司做的項(xiàng)目都是別人介紹的,給他支付的一半的費(fèi)用進(jìn)成本全額稅前扣除,開發(fā)票可以開什么名稱?
我們是一般納稅人的招投標(biāo)公司,開的發(fā)票幾乎是6%的招標(biāo)代理費(fèi)和標(biāo)書費(fèi),沒什么可以抵扣的進(jìn)項(xiàng),可以適用簡易計(jì)稅3%繳稅嗎?
我們單位是大學(xué)招標(biāo)的餐飲企業(yè),是一般納稅人,給學(xué)校開的發(fā)票是免稅的,但也有一部分是沒有發(fā)票的,這部分確認(rèn)收入后可以把進(jìn)項(xiàng)抵扣,但進(jìn)項(xiàng)免稅和應(yīng)稅的不能分開,我是說進(jìn)項(xiàng)怎么處理?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
為什么呢?
因?yàn)橐话慵{稅人,這個(gè)招標(biāo)沒有規(guī)定簡易計(jì)稅
那哪些可以簡易計(jì)稅呢?
三種業(yè)務(wù)可以選擇簡易計(jì)稅法:甲供材、清包工、老項(xiàng)目。?
我們不是屬于工程類的,是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)???
嗯對,所以你們不允許簡易計(jì)稅的