你好!你可以按實際履行的時候的金額來分別申報

老師,印花稅報的是購銷合同,我們是銷售服務的,沒有銷售合同,根據(jù)收入申報印花稅,但是我們有購進資產有合同,這個金額要不要報印花稅啊
老師您好,印花稅租賃合同(比如22年1月簽的,)我們租給客戶LED屏,按次收費,一個月結算一次,請問印花稅是每次開票的月份我都申報一次印花稅對嗎,因為合同中沒有確定的合同金額,只是簽了一場多少錢,簽多少年這樣
請問,我們有的銷售合同是據(jù)實結算的,數(shù)量金額不確定,那報印花稅怎么報?這種合同我們是簽一年的
請問,我做銷售合同,就是據(jù)實結算的那種,就是客戶每次訂貨的金額數(shù)量不確定的,我如果做一年簽一次的那種,這時間該如何在合同中注明好?是在合同內容里面寫明從1月1號至12月31日嗎?
老師好,公司對外簽的購銷合同,沒有約定金額,因為要根據(jù)最后實際銷售量開票結算,那這個需要申報印花稅嗎,按照開票金額申報還是合同金額0申報
之前的會計的賬務一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務處理怎么做,稅務申報怎么更改
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產負債表,其他應付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應繳納房產稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農產品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關稅務政策有哪些
老師,固定資產清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
哦好的。謝
你好!不用客氣的了