你好,做相反的分錄就是了
我公司收一筆筆18年12月的評估費(fèi)退款,款已退回到銀行賬戶,發(fā)票給對方已經(jīng)退回。以前會計(jì)做的會計(jì)分錄是:借:管理費(fèi)用-評估費(fèi) 貸方是:銀行存款。請問我怎么做現(xiàn)在的分錄
老師,收到貨款時候記得借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,現(xiàn)在需要退回多余貨款,分錄咋整,不是應(yīng)收賬款減少么,那就都是貸應(yīng)收賬款,和銀行存款了
老師好,公司以前年度有一筆預(yù)收貨款一直掛在賬上,當(dāng)時分錄是借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款,后來經(jīng)查是一筆商標(biāo)侵權(quán)費(fèi),現(xiàn)在怎么沖平這筆賬?分錄怎么做?
收到貨款,什么時候借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 是不是在這之前沒收到貨款已經(jīng)做了一筆分錄借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)如果是確認(rèn)收入的時候已經(jīng)收到貨款,那就直接入賬銀行存款就行了吧?還有萬一銷售出去沒開票的,就是無票收入,那要體現(xiàn)銷項(xiàng)稅嗎?
老師,當(dāng)時收到貨款時做的分錄是借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,現(xiàn)在已經(jīng)將這筆退費(fèi),請問現(xiàn)在的會計(jì)科目是什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)