取得專票當(dāng)普票用勾選系統(tǒng)點勾選不抵扣就行了。
老師好!房地產(chǎn)企業(yè)一直沒開發(fā)項目也沒收入,明年準(zhǔn)備開發(fā)有了收入是不是必須就成為一般納稅人,現(xiàn)在應(yīng)該多做一些合理費用,所取得發(fā)票必須是專票?在沒成為一般納稅人取得的專票如果明年成為一般納稅人后這些專票能抵扣嗎?
旅游業(yè),一般納稅人,定制帶有本公司logo的旅行包全部發(fā)放給客戶,所取得的普通發(fā)票可以差額征收作為銷項稅額抵減嗎
老師,我們是生活旅游服務(wù)一般納稅人,實行差額征稅,進項加計抵減15%,針對取得門票進項是專票的,含稅成本可以扣減銷售額,進項還能加計抵減嗎,比如取得進項106,成本100,進項6,106扣減了銷售額,6抵了進項,還能加計抵減嗎?謝謝老師
老師,我們是旅游服務(wù)業(yè)一般納稅人,實行差額征稅,購進固定資產(chǎn)取得的進項專票,業(yè)務(wù)人員出差取得的住宿專票,進項可以抵扣嗎?謝謝老師
是收入減成本差額征收增值稅嗎,扣除項目成本,上面說的是 差額征收嗎,一般納稅人小規(guī)模成本發(fā)票沒有專普票要求吧,如果專票按不含稅成本扣除嗎
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進項XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報增值稅,進項勾選確認(rèn)是6月15日申報前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計實務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費稅稅額。
要想簡單,那就取得普票最好了。