你這個(gè)就是應(yīng)付工資在前邊的哈
老師正確的工資表,應(yīng)付工資扣除社保、公積金、個(gè)稅應(yīng)該等于實(shí)發(fā)工資,這個(gè)工資表做的不對(duì)吧,應(yīng)該把扣款放在應(yīng)付工資前面。
工資表中,出現(xiàn)考勤扣款是列在應(yīng)發(fā)工資前面嗎。只要墊付的社保以及個(gè)稅,列在應(yīng)發(fā)工資后面,對(duì)嗎?2. 應(yīng)發(fā)工資-代墊的社保,等于實(shí)發(fā)工資對(duì)嗎。 還是應(yīng)發(fā)工資-代墊的社保-遲到的等于實(shí)發(fā)工資
老師工資表里的應(yīng)發(fā)工資減去社保公積金就是應(yīng)該發(fā)給員工都工資是吧,那專項(xiàng)附加扣除,不用扣除是吧
應(yīng)付職工薪酬工資和管理費(fèi)用工資的金額等于工資表中應(yīng)付工資里邊包括到手工資個(gè)稅社保公積金,個(gè)人承擔(dān)的部分對(duì)吧
應(yīng)付職工薪酬工資科目余額和管理費(fèi)用工資科目余額等于工資表中應(yīng)付工資。金額對(duì)吧,應(yīng)付工資包括個(gè)人承擔(dān)的個(gè)稅,社保公積金到手的工資,對(duì)嗎
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號(hào)金額修改了財(cái)務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
是啊,這是以前會(huì)計(jì)做的,是不是不對(duì),而且計(jì)提工資也是按照應(yīng)付工資計(jì)提的,那不是都錯(cuò)的
計(jì)提工資就是按應(yīng)付工資計(jì)提
但是它這個(gè)工資表做的不對(duì)啊,應(yīng)該把扣款放在應(yīng)付工資前面,實(shí)際上計(jì)提的應(yīng)付工資應(yīng)該是減去扣款的
關(guān)鍵是他怎么考慮的?如果那個(gè)扣款是部門扣款,可以那樣做,以后部門領(lǐng)用
不是部門扣款,是遲到扣款和員工的罰款
那么按你的思路調(diào)整在前邊
那前期的賬我也得調(diào),前面的會(huì)計(jì)把扣款全部做在其他應(yīng)付款-各種罰款里,現(xiàn)在這個(gè)余額越來越大,又無法沖
公司可以領(lǐng)出來搞活動(dòng)的哈
怎么領(lǐng)出來,這個(gè)錢實(shí)際已經(jīng)在發(fā)放工資的時(shí)候扣完了,難道不是費(fèi)用計(jì)提多了嗎,就不應(yīng)該放在其他應(yīng)付款-各種罰款里,本身就是遲到和罰款,直接在員工的工資里就扣除了
關(guān)鍵是扣的那個(gè)科目你不領(lǐng)出怎么做平?