你好不能開 找你稅務局
老師,我現(xiàn)在遇到一種情況:公司一般納稅人,是建筑裝飾設計工程公司,有不開票收入,發(fā)包方把工程款打到我們公司一般戶又不讓開發(fā)要,而且把百分之九的稅從工程款扣除掉,我要求老板要按不開票收入申報增值稅,老板說他虧大了,對方已經把稅款扣了,現(xiàn)在還要報稅是不可能的,像這種情況如果不報稅,稅務后續(xù)查后果到會怎樣?我要怎樣處理這種情況,我才可以避開風險?
老師好,專票的進項稅不能抵扣本公司的專票的差額發(fā)票銷項稅嗎?我們是一般納稅人,正常技術服務費是6%稅率,然后我們也有人力資源服務的業(yè)務,給客戶開的是5%稅率的差額發(fā)票(專票),本月申報增值稅時,進項大于銷項,但最后申報表顯示還是要交稅,應交稅額正好是差額專票的稅額,所以進項稅是不能抵扣這個差額專票的銷項稅嗎?之前從沒出現(xiàn)過進項完全可以抵扣掉銷項的情況,所以一直認為是可以抵扣這個銷項的
我們是小規(guī)模公司,發(fā)票是增值稅電子普通發(fā)票,單張發(fā)票是十萬以內的,想要提高開票票種超過十萬的,登入電子稅務局網頁提額,選了一百萬以內的,但是會跳出來這么一串字提交不了,是什么意思呢?(您本次申請調整發(fā)票用量或開票限額后,所有發(fā)票種類的可開具票金額上限將超過1000萬元,按照當前政策規(guī)定,年應稅銷售額超過500萬元的小規(guī)模納稅人應當向主管稅務機關辦理一般納稅人登記。 您本次申請的發(fā)票用量或最高開票金額與您當前的納稅人類型不適應,如您確有相應的用票需求,可下調單份發(fā)票最高開票限額并增加發(fā)票用量,或上調單份發(fā)票最高開票限額并減少發(fā)票用量,或與主管稅務機關聯(lián)系。)
老師您好,一個比較急的事情想請教你,我這邊稅務局打電話說公司成為一般納稅人之前開具的發(fā)票專票不可以抵扣,但是系統(tǒng)已經抵扣了,而且是2019年10月份抵扣的,2019年10月公司才是一般納稅人,進項發(fā)票是2019年8月份開具的發(fā)票,謝謝了,我應該如何處理,如何更正報表
【XXX稅務局】尊敬的納稅人XXXXX,您好!湖北省正在開展全面數(shù)字化的電子發(fā)票(以下簡稱“數(shù)電票”)推行工作,其法律效力、基本用途等與現(xiàn)有紙質發(fā)票相同。按照推行計劃,您已納入推行范圍。為方便您對數(shù)電票的了解和使用,我們將為您提供優(yōu)質高效便捷的網格化服務,您可登陸電子稅務局查看數(shù)電票開票預先服并確認,查看路徑:進入首頁--我的待辦--選擇事項名稱:數(shù)電票開票預先服--點擊辦理,請于2023年11月3日前確認完畢,感謝您的配合!老師,這是??
附加 稅減半是什么政策呢,城建稅有沒有減半呢,是從那年開始減半呢
老師,好。我們的股東是兩個法人股東,現(xiàn)在我們需要做變更,股東法人簽名,現(xiàn)在情況是,股東是其他省份的,例如;,我們自己公司是江蘇的,其他一個法人股東是北京的,現(xiàn)在需要北京法人股東法人簽章。像北京的法人股實名認證之后,也下載完電子營業(yè)執(zhí)照之后,也是掃江蘇的企業(yè)網絡登記平臺掃碼登進去嗎?還是進北京的企業(yè)網絡登記平臺。
老師,這個怎么打印啊
請教物業(yè)企業(yè),廣告收入5萬,根據(jù)文件要求,業(yè)主共有收益是收入的70%。怎么入賬呢? 首先根據(jù)合同確認收入 借 銀行5萬,貸 收入4.87萬,銷項稅0.41萬 然后確認業(yè)主共有收益 借 廣告支出3.41(4.87*0.7) 貸 業(yè)主共有收益 3.41萬?感覺又不太對,這個不是廣告成本。請教老師,怎么入賬
會計學堂沒找到金蝶EAS Cloud,金蝶哪款和這款差不多
5月接手立賬,4月結存金額191472.8數(shù)量是57529如何做5月分錄
我個體戶核定的一個季度21萬,現(xiàn)在開票23萬,管理員說要更正申報,但是更正不了,那里16,17欄稅是0點不動怎么辦,18欄那里應該填多少
你好,問一下4S店修理停車場計入銷售費用具體什么費
加計抵減的聲明在哪里找?電子稅務局
老師,我還是有點迷糊,發(fā)票開錯了,7月發(fā)票已經抵扣了,7月做賬: 借 主營業(yè)務成本 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸 銀行存款 9月紅沖,又開一模一樣的金額,需要進項稅額轉出分錄對嗎 收到負數(shù)發(fā)票 借 主營業(yè)務成本 負數(shù) 貸 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出 銀行存款 負數(shù)(相當于紅沖7月賬) 收到藍字發(fā)票 借 主營業(yè)務成本 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸 銀行存款 同時電子稅務局附表二20欄填進項稅額轉出,對嗎老師?
老師好,找稅管員了,資料已經提交,風險正在處理中,老師好,如果這時候開了發(fā)票會不會就顯示的非正常
你好,你現(xiàn)在就開不出發(fā)票來。