您好,不是,母公司未分配利潤(rùn)%2B子公司自從被母公司合并起貢獻(xiàn)給母公司的凈利潤(rùn)
請(qǐng)教各位老師:如何檢驗(yàn)合并后的報(bào)表是否正確?如:合并報(bào)表上的實(shí)收資本期未數(shù)、盈余公積期未數(shù)是指母公司個(gè)別報(bào)表上的實(shí)收資本?未分配利潤(rùn)是母公司個(gè)別報(bào)表上未分配利潤(rùn)數(shù)加子公司個(gè)別報(bào)表未分配利潤(rùn)數(shù)歸屬于母公司部分?這樣理解對(duì)嗎?
老師,合并報(bào)表報(bào)表項(xiàng)目,年初未分配利潤(rùn)還是未分配利潤(rùn)-年初?一個(gè)意思嗎? 權(quán)益分錄抵消,子公司的未分配利潤(rùn)與長(zhǎng)投抵消是嗎?存在期末數(shù)和本年累計(jì)數(shù)嗎?(未分配利潤(rùn)、年末未分配利潤(rùn))?是不是年末合并報(bào)表時(shí)就是一筆分錄
請(qǐng)問合并報(bào)表的未分配利潤(rùn)就是母公司的未分配利潤(rùn)嗎?
子公司吸收合并母公司,我現(xiàn)在編合并報(bào)表,年初未分配利潤(rùn)與上年審定合并報(bào)表的未分配利潤(rùn)對(duì)不上,怎么著原因呀
老師好,甲公司由ab兩個(gè)公司持股,各持股50%.甲公司投資設(shè)立3個(gè)子公司,都達(dá)到控制,2024年合并資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)100萬。甲公司本部自己未分配利潤(rùn)200萬?,F(xiàn)在股東會(huì)決議按合并報(bào)表未分配利潤(rùn)的50%分紅。是在母公司賬上做分配利潤(rùn)的分錄嗎?借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)50萬 貸應(yīng)付股利50萬。對(duì)嗎?
現(xiàn)金流量表中銷售商品收到的現(xiàn)金為啥是負(fù)數(shù)
老師,請(qǐng)問我們公司分期支付土地出讓金怎么做賬?
老師,你好,請(qǐng)問匯算清繳時(shí)要調(diào)增的金額,年報(bào)中正常報(bào)還是需要調(diào)出來
老師您好,公司某設(shè)備凈值200元 ,存放于租賃的乙公司倉(cāng)庫(kù)中,租賃合同約定乙公司有保管責(zé)任?,F(xiàn)發(fā)現(xiàn)該設(shè)備丟失,經(jīng)與乙公司協(xié)商,乙公司賠償1000元,已匯入公司賬戶。請(qǐng)問該業(yè)務(wù)如何賬務(wù)處理,比如該設(shè)備原值4000,已提折舊3500
奶茶品牌行業(yè)應(yīng)該學(xué)習(xí)這里面那個(gè)行業(yè)的實(shí)操課程比較好?
老師,我有一個(gè)固定資產(chǎn),是建筑物,上月已入賬,這月要計(jì)提,借管理費(fèi)用,貸方要寫累計(jì)折舊,還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
我4月有一筆198異地預(yù)繳的稅款,發(fā)票開錯(cuò),沖紅了,現(xiàn)在申請(qǐng)退稅很麻煩,就不想退了,這個(gè)在后面稅務(wù)報(bào)稅會(huì)不會(huì)有多么問題???
2月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額可以在5月用來抵扣嗎?
企查查上的關(guān)聯(lián)企業(yè)怎么查,是有業(yè)務(wù)往來的公司嗎
老師你好,我們公司是做培訓(xùn)的,開出的票是培訓(xùn)費(fèi),這個(gè)算收入,那別人給我們開出的培訓(xùn)費(fèi),算做成本吧
這里為什么要說是母公司未分配利潤(rùn),而不是說合并未分配利潤(rùn)
您好,母公司報(bào)表又不是合并報(bào)表,這是單體報(bào)表