同學(xué),你好 但街道一直沒(méi)給我公司,那你就反饋沒(méi)有收到

請(qǐng)問(wèn)老師,我司屬于制造業(yè),因今年供電局供電緊張,根據(jù)政府的響應(yīng),配合政府節(jié)約用電,然后供電公司有一筆補(bǔ)貼給我們,我們也開票了,請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)貼是沖電費(fèi)嗎?借 其他應(yīng)收款 貸 制造費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng)稅
老師我想問(wèn)一下、當(dāng)時(shí)對(duì)方給我們開票、財(cái)務(wù)不知道貨有沒(méi)有來(lái)就入帳了、借原材料、借公交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅、貸應(yīng)付賬款、后來(lái)對(duì)方?jīng)]有發(fā)貨財(cái)務(wù)就把這筆憑證紅沖了、但是她已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額、那怎么做憑證把這筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來(lái)呢
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)政補(bǔ)貼交所得稅是不是收到款項(xiàng)才交稅?我公司有項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼區(qū)級(jí)已經(jīng)給街道了,但街道一直沒(méi)給我公司。稅務(wù)納稅風(fēng)險(xiǎn)提示上有這筆款要交稅。
我是一般納稅人,目前公司想注銷了,在走注銷手續(xù)時(shí)稅務(wù)局查到,21年,22年,23年,都各有一筆政府補(bǔ)貼沒(méi)有入賬(地方政府的招商返稅,返的錢也沒(méi)有去公戶,是打到個(gè)人賬戶上的),稅務(wù)局說(shuō)我這3筆收入得調(diào)當(dāng)年的企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)老師我這公司的3筆收入要入賬嗎?入賬后按照稅法是調(diào)所屬期當(dāng)年的報(bào)表(補(bǔ)繳稅款和滯納金)還是說(shuō)直接在今年入賬這筆收入,繳納相應(yīng)的稅款?
老師,請(qǐng)問(wèn),我公司與工信局簽訂合同,約定由工信局承擔(dān)我公司三年房租300萬(wàn),比向我公司提供裝修補(bǔ)貼100萬(wàn)元。但是如果沒(méi)有達(dá)到工信局約定的業(yè)績(jī)條件,我公司需要退回這些款項(xiàng)。因?yàn)楹笃诳赡芡瓿刹涣藰I(yè)績(jī),有要退回這些款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)問(wèn)老師,工信局承擔(dān)的300萬(wàn)房租和付給我公司的100萬(wàn)裝修補(bǔ)貼屬于政府補(bǔ)助嗎,我公司如何進(jìn)行賬務(wù)處理,所得稅如果處理?
小規(guī)模企業(yè)稅局通知補(bǔ)申報(bào)2015看收入所交的稅款怎樣入帳分錄怎樣做
我兼職的一家成品油公司,因?yàn)樽霾怀鑫;C,所以不能進(jìn)票面稅收分類是“柴油”的庫(kù)存商品,只能進(jìn)稅收分類是“燃料油”的庫(kù)存商品,但是現(xiàn)在市面上在流通的基本上是“柴油”類的成品油了,導(dǎo)致目前公司銷項(xiàng)基本沒(méi)有在出去,進(jìn)項(xiàng)也基本沒(méi)有在進(jìn)來(lái),庫(kù)存商品還有100多萬(wàn),按這庫(kù)存商品不含稅的0.13算,進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該還有158955.41元,但實(shí)際上我還有139882.66元(未抵扣)+36008.85(留抵)=175891.51元,175891.51-158955.41=16936.10元,進(jìn)項(xiàng)比庫(kù)存多16936.10元(導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多的原因是,前面一兩年購(gòu)進(jìn)一輛進(jìn)項(xiàng)稅額大概有七八萬(wàn)的汽車,目前還沒(méi)消耗完)。
不超過(guò)500元的零星支出怎么入賬,無(wú)票
其他應(yīng)付款這個(gè)科目年度怎么調(diào),他跟什么科目可以重分類
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)廠房,他是固定資產(chǎn)等于就是沒(méi)有發(fā)票。沒(méi)有發(fā)票呢,就直接做在建工程那里。在建工程也不抵扣嘛,等于也不折舊啊,但是又會(huì)收別人這個(gè)廠房的租賃費(fèi),然后正常的這樣交稅,這個(gè)在建工程不動(dòng)它。長(zhǎng)期不動(dòng)有影響嗎?
老師個(gè)體工商戶都報(bào)哪些稅
老師 我們買的試劑送給客戶 這種該怎么做分錄啊
老師,個(gè)稅沒(méi)有申報(bào)有什么影響
你好老師生產(chǎn)制造企業(yè),準(zhǔn)備階段的無(wú)形資產(chǎn)和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用可以暫時(shí)不用攤銷,直至生產(chǎn)時(shí)再攤銷可以嗎
我們是醫(yī)療機(jī)構(gòu),開醫(yī)療發(fā)票是免稅的,同時(shí)我家做個(gè)理財(cái),有7萬(wàn)的收益,這7萬(wàn)需要按照一個(gè)點(diǎn)交增值稅嗎(小規(guī)模),但季度開票沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)也需要交增值稅嗎?


反饋了,稅務(wù)局還讓我企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)辦好此事。我認(rèn)為是沒(méi)收到款,不用交稅。不知對(duì)不對(duì)
同學(xué),你好 對(duì),但是如果匯算清繳前收到,還是要補(bǔ)的