您好,對的,是這個意思的
事由是,去年分部辦公區(qū)預(yù)繳取暖費給熱電公司,并取得熱電公司的增值稅專用發(fā)票已抵扣,報銷時的分錄是:借:取暖費 貸:應(yīng)交稅費-進項稅 貸:其他應(yīng)收款-集團外-熱電公司 跟物業(yè)方協(xié)商后,對方一把這部分取暖費返還給我分部,我分部給物業(yè)方開具了增值稅專用發(fā)票,對方把該筆款已經(jīng)打到我分部賬戶上,這部分的賬務(wù)處理,請問下,用下述分錄,可以嗎? 開具發(fā)票并已經(jīng)收到款時: 借:銀行存款 4791 貸:取暖費 4395.41 應(yīng)交稅費-銷項稅 395.59 還有一種:開具發(fā)票并已經(jīng)收到款時: 借:銀行存款 4791 貸:其他業(yè)務(wù)收入 4395.41 應(yīng)交稅費-銷項稅 395.59 沖減取暖費,調(diào)賬 借:其他業(yè)務(wù)成本 4395.41 貸:取暖費 4395.41 哪一個更合理,原因是什么
事由是,去年分部辦公區(qū)預(yù)繳取暖費給熱電公司,并取得熱電公司的增值稅專用發(fā)票已抵扣,報銷時的分錄是:借:取暖費 貸:應(yīng)交稅費-進項稅 貸:其他應(yīng)收款-集團外-熱電公司 跟物業(yè)方協(xié)商后,對方一把這部分取暖費返還給我分部,我分部給物業(yè)方開具了增值稅專用發(fā)票,對方把該筆款已經(jīng)打到我分部賬戶上,這部分的賬務(wù)處理,請問下,用下述分錄,可以嗎? 開具發(fā)票并已經(jīng)收到款時: 借:銀行存款 4791 貸:取暖費 4395.41 應(yīng)交稅費-銷項稅 395.59 還有一種:開具發(fā)票并已經(jīng)收到款時: 借:銀行存款 4791 貸:其他業(yè)務(wù)收入 4395.41 應(yīng)交稅費-銷項稅 395.59 沖減取暖費,調(diào)賬 借:其他業(yè)務(wù)成本 4395.41 貸:取暖費 4395.41 哪一個更合理,原因是什么
我司是塑料制品生產(chǎn)廠,生意不好,一幢出租給了餐飲廠,但電費供電局發(fā)票一起開給我廠,然后我廠再開給餐飲公司,那么我公司開出去的電費發(fā)票后,財務(wù)入賬是借其他應(yīng)收款,貸其他業(yè)務(wù)收入與應(yīng)交稅費銷項稅后,再需結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)收入到制造費用嗎?他們的電費占總電費的80%,如果不結(jié)轉(zhuǎn)么,我們的制造費用上去了,生產(chǎn)成本也就上去了?
老師您好,我遇到的問題是這樣的,我們公司租的寫字樓從2019年至今一直給我們開增值稅專用發(fā)票,有100多萬吧,我們都已經(jīng)做進項抵扣了,我們做的會計分錄是這樣的 1、交房租 借:應(yīng)付賬款——物業(yè) 貸:銀行存款 2、取得發(fā)票 借:長期待攤費用——房租 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 貸:應(yīng)付賬款——物業(yè) 3、每月攤銷 借:管理費用——房租 貸:長期待攤費用——房租 這個月因為要房租這方面申請政府補助,具體原因我也不清楚,總之就是物業(yè)把之前開的所有房租的專票都沖紅了(2019年至今的100多萬),全部重新開成普票了,那我的分錄要怎么做啊,求老師指導(dǎo)!跪謝,這問題已經(jīng)困擾我好幾天了,是真的不會了
老師,我們公司員工自己買的筆記本電腦入職滿一年后是可以報銷的, 1、購入時:借 固定資產(chǎn) 4000 應(yīng)交稅費-進項稅 520 貸:其他應(yīng)付款-職員 4520 2、每期折舊:借 管理費用 300 貸 累計折舊 300 3、沒滿一年就離職了 電腦也不報銷了,做固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 3700 累計折舊300 貸:固定資產(chǎn)4000 我想請教老師的問題是接下來怎么沖其他應(yīng)付款啊,是這樣做嗎:借 其他應(yīng)付款 4520 貸:固定資產(chǎn)清理3700 營業(yè)外收入820 煩請老師幫忙解答,總覺得貸營業(yè)外收入怪怪的。謝謝老師
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤表沒有變,但是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額增加了30萬,我現(xiàn)在更正報表有沒有什么影響呢
請問公司22年購買的汽車,沒有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報所得稅年報的時候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價,7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)16萬多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報的時候有利潤有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購機兩臺發(fā)動機總成,單價超過5000沒超過10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問費3萬也開發(fā)票了,今年因為其他原因又退回給我們2萬,請問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
看一下我自己總結(jié)的借款費用分錄模板,對嗎?
老師,我能問問,就是那種公式符號,精講課,老師沒具體講,我看到公式不太明白,特別是這種,后面老師會細(xì)說嗎?該是說我要把專題也要聽?會不會影響后面考試。專題目前沒什么時間聽
謝謝老師
不客氣的,祝您開心