你好!屬于加速折舊!金額多大呢
老師,請問一下,企業(yè)所得稅匯算時,A105080表填好了保存不了是怎么回事?2020年固定資產(chǎn)折舊6月份以前是每月正常折舊的,6月份時就把剩余的全部一次性折完了。我做20年匯算清繳時,就把多余的折舊金額填到了A105080表的第30行(企業(yè)外購軟件加速攤銷)?,F(xiàn)在我做21年匯算清繳,填A(yù)105080表就保存不了了,是不是與我20年的匯算清繳有關(guān)?
老師,想問下我們前年6月買的一臺電腦,員工一直到去年6月才報銷的,電子產(chǎn)品計提折舊3年,我去年7月一次性計提了一年的折舊,然后今年匯算清繳去年所得稅的時候系統(tǒng)就提示我折舊攤銷有問題,這個要緊嗎,我怎么修改比較好
感謝老師,老師小規(guī)模納稅人9月份購買了一個冷柜當(dāng)天付款并收到普通發(fā)票12000,借固定資產(chǎn)貸銀行存款12000,可以在10月份直接全部折舊攤銷嗎,借管理費用折舊費12000貸累計折舊12000?如果不能全部折舊攤銷那么要減5%殘值后按幾年攤銷呢?第二個問題單位固定資產(chǎn)19萬,已經(jīng)計提了18萬,請問做賬時還接著計提嗎,直接計提到19萬,還是應(yīng)該有留多少殘值就不再計提折舊了呢?第三個問題單位租房每年付五萬租賃費,于10月付款,借管理費用租賃費5萬貸銀行存款5萬?就不用按月攤銷一年了是吧,還是借預(yù)付賬款5萬貸銀行存款5萬,然后11月份開始借管理費用租賃費4166貸預(yù)付賬款4166,每月都一樣攤銷一年?
老師,2019年有一個折舊5年的一個產(chǎn)品,當(dāng)時 借管理費折舊費 貸累計折舊-a 前面按月正常折舊了3年, 第37個月的時候,不知咋回事就一次性全部攤銷了,有什么影響啊,這屬于加速折舊了嗎。。
老師好,例如我們公司今年購進了100萬的資產(chǎn),報稅時一次性計提折舊,按正常折舊年限是5年,那是不是就產(chǎn)生稅會差異,假如按正常折舊我們今年應(yīng)該計提的所得稅是 借:所得稅費用200萬,貸:應(yīng)交稅費-所得稅200萬,但是因為報稅時一次性折舊,那分錄是不是要調(diào)整成這樣: 借:所得稅費用 200萬 貸:應(yīng)交稅費-所得稅180萬,貸:遞延所得稅負債 20萬?這個分錄有問題嗎
考試V模式怎么操作?
請問一下收據(jù)算費用票嗎
去年的外賬,能跟今年的外賬一起算嗎
去年外賬89000,今年外賬30000,賬上有收到去年外賬的46000,那么三個人分,一人分多少
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以委托有資質(zhì)攪拌站加工混凝土銷售嗎
在現(xiàn)金流量表中,繳納的個人所得稅,為什么填入各項稅費欄,個稅應(yīng)該是給職工發(fā)放工資里扣出來的,是不是應(yīng)該統(tǒng)計到發(fā)放工資里
不明白其他綜合收益的30是怎么來的
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以外購有資質(zhì)攪拌站的混凝土銷售嗎
這道題第四問題目沒有說除政府補助那10萬以外的90萬是應(yīng)收還是銀存,我把完整的確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄寫了算對嗎?會不會扣分?
交學(xué)費,交了一個還有一個,交下一個的時候顯示異常
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金額小,174/月 一次性折了3500,
你好,這種沒關(guān)系,本來3500也可以直接計入費用
買的家具 我一次性折舊的話 對外應(yīng)該怎么說辭,就說家具損壞了?這個說法可行?
你好!調(diào)整賬務(wù),直接計入費用了!本來我無需計入固定資產(chǎn)。
???沒明白無需計入固定資產(chǎn)是什么意思, 你意思是這個損壞了措詞不行是嗎? 固定資產(chǎn)已經(jīng)做完了,借固定資產(chǎn) 貸銀行。 攤銷的時候5年, 借管理費折舊費 174元 貸累計折舊-a 174元,我現(xiàn)在是第37個月的時候 借管理費折舊費 3500元 貸累計折舊-a 3500元 。是這么個情況
我的意思是,作為調(diào)整賬目說法也可以。就是原本記的不對了,現(xiàn)在計入費用屬于更正。
借管理費折舊費 3500元 貸累計折舊-a 3500元 。 這筆憑證發(fā)生在2020年。 現(xiàn)在是2024年了 我需要做什么賬務(wù)處理嗎。
你好!24年不需要做處理。
謝謝老師,那么2020發(fā)生的這邊錯憑證的 ,我對外稅務(wù)怎么說法合適,
你好,說原來入固定資產(chǎn)不對,重新調(diào)入費用了。