你好,單位就是從事茶葉的購銷業(yè)務(wù)??

老師,我們公司購買農(nóng)產(chǎn)品贈送客戶,是作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用是嗎,不用先計(jì)入庫存商品,然后再轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用吧?直接借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:銀行存款?
老師,我在米廠,請問采購的大米禮盒計(jì)入了庫存商品,之后用于了領(lǐng)導(dǎo)招待,怎么記賬,是視同銷售,借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸主營業(yè)務(wù)收入 和銷項(xiàng)稅 嗎
老師您好,請問企業(yè)外購商品用于贈送給客戶的賬務(wù)怎么做?可以借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金嗎?
分錄一:借:銷售費(fèi)-業(yè)務(wù)招待 貸:銀行存款 分錄二:借 :銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-銷 老師一和二區(qū)別是什么
小規(guī)模,想問下公司買入茶葉100盒6800元,是給銷售部門用,是直接寫借銷售費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸銀行存款,還是需要寫明細(xì),例如借庫存商品~低值易耗品~茶葉,借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅,貸銀行存款
老師,昨天的問題需要問一下,增值稅報表填寫在未開票收入那里了,會導(dǎo)致增值稅和所得稅收入不一致嗎? 我們在賬上需要體現(xiàn)780的銷項(xiàng)稅額,借方記到哪里呢
業(yè)務(wù)收購小麥明細(xì)表會計(jì)要核對金額嗎有50筆呢
老師您好!應(yīng)交增值稅—出口退稅,貸方有余額,其實(shí)退稅款已經(jīng)收到了,應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,借方有余額,就是已經(jīng)退了的增值稅,我可以把這兩個科目一借一貸平了嗎
公司停員工的社保,怎么操作
人在江蘇上班,月工資1萬,個稅應(yīng)該多少? 然后有一個孩子,父親還在,母親不在了,老婆沒有用到減免,這樣這個人最后個稅可以減免多少? 最終這個人的個稅應(yīng)該交納多少?
燃燒機(jī)、空壓機(jī) 屬于環(huán)保設(shè)備嗎?
五金產(chǎn)品電線,電纜是不是選擇哪類開票?
還有這兩道題,同一個答案,一道題里對,一道題里就不對。
待攤費(fèi)用最長能攤多少年?
你好老師,用 應(yīng)付賬款 暫估成本,用其他應(yīng)收款的借方余額沖部分應(yīng)付賬款,這個合并會計(jì)分款怎么寫呢?


不是,就是買的茶葉,想起,賬上有庫存
你好,不是從事茶葉的購銷業(yè)務(wù),那外購茶葉就不是庫存商品,直接計(jì)入費(fèi)用就好了
之前子公司賣茶葉,后來注銷了,把庫存茶葉賣給了母公司,母公司當(dāng)時就買了入庫了,放在庫存商品里
你好,不是從事茶葉的購銷業(yè)務(wù),那外購茶葉就不是庫存商品,直接計(jì)入費(fèi)用就好了 (是針對這個回復(fù),有什么疑問嗎)