你好,單位就是從事茶葉的購銷業(yè)務(wù)??
老師,您好!我想問下,試算平衡表哪里出問題,需要怎么做,能讓期末余額相同?其他數(shù)據(jù)已確認(rèn),沒問題!
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下融資租賃購入固定資產(chǎn)該如何做賬,每期支付租金對(duì)方給提供專票,稅金該如何做?
老師您好,我開服務(wù)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)什么成本
個(gè)體工商戶不開通公戶,可以開通社保交社保嗎
上一年度其他應(yīng)收款錯(cuò)記管理費(fèi),本期如何帳務(wù)處理
老師,請(qǐng)問這個(gè)考什么?B為什么不對(duì)
在做2024所得稅匯算清繳時(shí),全年取得發(fā)票金額是1025萬,存貨增加額是303萬,成本費(fèi)用的金額是921萬,計(jì)稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費(fèi)用921萬存在199萬差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,那199萬中包括歸集到成本中的制造費(fèi)用的工資,租金,折舊不呢
關(guān)于國家稅務(wù)總局令第43號(hào)文中講到的轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)的解釋 小規(guī)模升為一般納稅人
裝箱單哪里干嘛的,是出口必備單據(jù)嗎
工程竣工前產(chǎn)生的收入和費(fèi)用怎么記賬,分別有哪些情況,費(fèi)用的資本化和費(fèi)用化怎么區(qū)分
不是,就是買的茶葉,想起,賬上有庫存
你好,不是從事茶葉的購銷業(yè)務(wù),那外購茶葉就不是庫存商品,直接計(jì)入費(fèi)用就好了
之前子公司賣茶葉,后來注銷了,把庫存茶葉賣給了母公司,母公司當(dāng)時(shí)就買了入庫了,放在庫存商品里
你好,不是從事茶葉的購銷業(yè)務(wù),那外購茶葉就不是庫存商品,直接計(jì)入費(fèi)用就好了 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù),有什么疑問嗎)