你好!這個(gè)你要問稅務(wù)局了,看他們的要求

老師您好,我公司是在杭州,和杭州的一家單位簽了一個(gè)專業(yè)分包合同,但是施工地是在外省貴州,這種情況需要開具外經(jīng)證么?杭州那家總包單位讓我們不用開,由他們?nèi)控?fù)責(zé),但異地施工不是需要去異地繳納稅款的么,我們不開外經(jīng)證老板怕有風(fēng)險(xiǎn)?這種情況的杭州還需要把預(yù)先繳納稅款到外省么?
老師 我們讓一家公司代理幫我們進(jìn)口一臺(tái)印刷設(shè)備 然后代理方只給了我們一張海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書 繳款單位一欄填的是代理人和我公司兩個(gè)單位 請(qǐng)問這樣處理就可以嗎代理商需要再給我們開一張國(guó)內(nèi)的增值稅專用發(fā)票嗎
老師 我們讓一家公司代理幫我們進(jìn)口一臺(tái)印刷設(shè)備 然后代理方只給了我們一張海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書 繳款單位一欄填的是代理人和我公司兩個(gè)單位 請(qǐng)問這樣處理就可以嗎代理商需要再給我們開一張國(guó)內(nèi)的增值稅專用發(fā)票嗎
老師下午好,我公司收到對(duì)方單位轉(zhuǎn)過來的100萬款走賬,讓我們給他開普票100萬,這個(gè)款已經(jīng)在賬上差不多一年了,目前我們還沒有開票確認(rèn)收入,現(xiàn)在準(zhǔn)備開票,發(fā)現(xiàn)對(duì)方單位好像不存在了,像這種情況我們要怎么處理,還要開票確認(rèn)收入嗎?要怎么操作才不用確認(rèn)收入?
老師好,請(qǐng)問一下,我們讓報(bào)關(guān)行幫忙代繳進(jìn)口增值稅,然后我們?cè)俎D(zhuǎn)給報(bào)關(guān)行,最后報(bào)關(guān)行開出來的海關(guān)專用繳款書上面繳款單位是不是只能填我們公司,如果填了兩個(gè)公司的這種能用嗎?報(bào)關(guān)行填了他們跟我們公司,導(dǎo)致我在金稅盤都查不到這張進(jìn)口增值稅,麻煩老師幫忙解答下,謝謝!
老師,咱們企業(yè)平時(shí)報(bào)稅時(shí)有幾張表 需要填寫 ?表一主表 表二是銷項(xiàng) 表三是進(jìn)項(xiàng)
老師,我是生產(chǎn)企業(yè),25年7月才開始有出口同內(nèi)銷銷售,到今年10月止出口同內(nèi)銷銷售收入都是5θ0萬,合計(jì)1000萬銷售額,初步提交了首單資料但是未審批,這樣我今年要交增值稅稅負(fù)嗎?
老師,專項(xiàng)扣除22年計(jì)提多了18萬,然后23到25年發(fā)生時(shí)沖減,我是不是把22年的報(bào)表調(diào)增,23到25年調(diào)減
公司個(gè)人賬戶收款轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶時(shí)記了實(shí)收資本,后來稅務(wù)局查賬補(bǔ)交了所有稅款,那這部分實(shí)收資本需要調(diào)賬嗎?稅務(wù)局沒有指出這部分錢是收入,不是實(shí)收資本,太亂了,搞不清楚
老師好請(qǐng)問下我們公司是海運(yùn)公司:9月份買了一艘二手船,預(yù)付500萬船款,10月份開始運(yùn)營(yíng),現(xiàn)在船舶發(fā)票還沒開進(jìn)來,老板說明年開可以嗎
你好老師,我們是運(yùn)輸公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)比較多還開了專票, 業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以抵扣嗎
老師,比如應(yīng)付工資100元,社保10元,個(gè)稅2元,銀行付工資88元,請(qǐng)問正確分錄是什么
老師您好,請(qǐng)問有生產(chǎn)型企業(yè)的成本報(bào)表嘛?
請(qǐng)問老師在哪里?電子稅務(wù)局里面可以打印導(dǎo)出來那個(gè)申報(bào)過的企業(yè)所得稅申報(bào)表。
投資公司收到分紅,之后購(gòu)買資產(chǎn),常年沒有收入只有固定資產(chǎn)的相關(guān)費(fèi)用正常嗎

