你好,同學(xué) 只要是在5月底之前完成都可以的 如果沒有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù),可以不用填寫的
我公司小規(guī)模納稅人,2022年12月才開始有員工,2022年第四季度增值稅、企業(yè)所得稅都是0。 然后12月的時(shí)候入賬了1筆無票的辦公費(fèi)780,1筆無票的業(yè)務(wù)招待費(fèi)20135,1筆錯(cuò)入保證金的成本26666.66,由于當(dāng)時(shí)已申報(bào)增值稅及企業(yè)所得稅,所以沒有改12月的賬,直接在1月做了以前年度損益調(diào)整,然后現(xiàn)在我填報(bào)匯算清繳的申報(bào)表,顯示小微企業(yè),可以免填收入、成本、期間費(fèi)用那些表,然后我勾選了納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,然后那個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi),無論我填賬上的25214,還是剔除無票的部分填寫5079,去到納稅申報(bào)表那個(gè)納稅調(diào)整后所得都是負(fù)數(shù),那我要填邊個(gè)金額? 然后無票的辦公費(fèi)780和12月漏入的那筆成本26666.66我要填去哪里啊?
43.某企業(yè)因并購(gòu)需要在2017年12月31日(評(píng)估基準(zhǔn)日)進(jìn)行整體資產(chǎn)評(píng)估。經(jīng)評(píng)估人員分析測(cè)算,該企業(yè)未來5年的收益額分別為280萬元、300萬元、320萬元、340萬元、360萬元,假設(shè)從第六年起維持在360萬元不變。當(dāng)時(shí)無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為4%。該企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為3%、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為1%和行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為1%。 要求:請(qǐng)?jiān)u估該企業(yè)的價(jià)值。 老師 請(qǐng)教一下,這題的折現(xiàn)率是不是等于 無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率+經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)+財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)+行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)=4%+3%+1.%+1%? 參照了答案 為什么是 4%+3%+1%+2%? 2%是哪里來的,懵,麻煩老師幫忙講解一下
為什么我在申報(bào)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則年報(bào)的時(shí)候,利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都填了數(shù)據(jù)了,利潤(rùn)表里主營(yíng)業(yè)務(wù)收入本月金額的數(shù)是填上年度一整年的收入嘛,填了之后還是顯示橙色的,然后我確認(rèn)了里面的數(shù)據(jù)沒錯(cuò)之后,按申報(bào),他彈出一個(gè)框出來說主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是上一年度的數(shù)據(jù)什么的,請(qǐng)確認(rèn)是否正確,然后我都確認(rèn)過了,數(shù)據(jù)沒錯(cuò),再按下一步的時(shí)候又彈出另外一個(gè)框,寫著零申報(bào)或情況說明的,為什么表里有數(shù)據(jù)還彈出這個(gè)呢?
老師您好,我們公司準(zhǔn)備注銷,在電子稅務(wù)局填寫相關(guān)清算申報(bào)時(shí),發(fā)現(xiàn)上一年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表未申報(bào),申報(bào)截止是今年5月31日,我現(xiàn)在需要去稅務(wù)局辦理這個(gè)報(bào)告的申報(bào)么?
老師,我2023年5月,新注冊(cè)小規(guī)模納稅人,2季度3季度,季度申報(bào)時(shí)顯示有企業(yè)所得稅扣了6150.,但在四季度復(fù)盤時(shí)發(fā)現(xiàn),幾個(gè)問題,一,7.8.9月少計(jì)提工資五險(xiǎn)導(dǎo)致的扣企業(yè)所得稅,什么時(shí)候退稅呢?二,2.3季度多個(gè)分錄做錯(cuò)了,導(dǎo)致2.3季度實(shí)際申報(bào)時(shí),數(shù)據(jù)不正確,現(xiàn)在4季度,我把之前所有的賬,按銀行回單的扣款順序 都調(diào)整過來了,銀行回單余額和財(cái)務(wù)軟件11月余額一致了,那我4季度申報(bào)時(shí),要是直接申報(bào) 修改后的賬務(wù)處理所提取的報(bào)表數(shù)據(jù)嗎?三,2.3季度申報(bào)上去的數(shù)據(jù)還用管嗎?
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
老師,給供應(yīng)商的現(xiàn)金折扣,是不是得體現(xiàn)在發(fā)票上?比如,我們向供應(yīng)商處采購(gòu)的貨款,有200元不需要付給供應(yīng)商了,因?yàn)轫?xiàng)目結(jié)束了,后期也不會(huì)跟這個(gè)供應(yīng)商有合作了,現(xiàn)在我們?cè)谇謇砬房钋闆r。不需要付給供應(yīng)商的這200元,我這邊做賬做成財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣還是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?
因受邀到其他城市進(jìn)行市集擺攤,可能會(huì)有3-6個(gè)月左右,這樣的話需要重新辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證照嗎
老師 我被這道題搞的很混亂。陳英老師基礎(chǔ)班講的是 土增稅,兩種算法,分為新建房和存量房。題里面說已經(jīng)自用了5年,是不是按照存量房?但是題里給的條件全是新建房的,為什么按新建房?如果按照新建房算法,題里面的印花稅,又是單獨(dú)算的,并非算在房子開發(fā)費(fèi)用里。這個(gè)到底是怎么個(gè)算法邏輯?
老師:請(qǐng)問去年的發(fā)票作廢,今年怎么入賬?
老師,這個(gè)月公司開了發(fā)票,這個(gè)月還能注銷不,還是要等到6月把稅報(bào)了都,才能注銷
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師,我們?cè)?5年 根據(jù)24年未分配利潤(rùn) 做了股東分紅,這個(gè)股東分紅需要再匯算清繳的時(shí)候填寫分紅明細(xì)嘛?
老師您好!請(qǐng)問年度個(gè)人所得稅匯算清繳里可以扣除商業(yè)健康險(xiǎn)嗎?這個(gè)商業(yè)健康險(xiǎn)指的是什么?
那老師 年度財(cái)務(wù)報(bào)表2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則需要申報(bào)嘛
你好,同學(xué),這個(gè)需要申報(bào)的