你好,你如果想簡單處理,就做紅字憑證沖減。
老師,前任會計做賬時預(yù)提了職工福利費,賬務(wù)處理是,借:管理費用一職工福利費5萬元,貸:其他應(yīng)付款5萬元,老師,現(xiàn)在是不允許計提職工福利費的,那其他應(yīng)付款貸方余額5萬元,我應(yīng)該怎樣處理?
老師,前任會計做賬時預(yù)提了職工福利費,賬務(wù)處理是,借:管理費用一職工福利費5萬元,貸:其他應(yīng)付款5萬元,老師,現(xiàn)在是不允許計提職工福利費的,那其他應(yīng)付款貸方余額5萬元,我應(yīng)該怎樣處理?
老師,前任會計做賬時預(yù)提了職工福利費,賬務(wù)處理是,借:管理費用一職工福利費5萬元,貸:其他應(yīng)付款5萬元,老師,現(xiàn)在是不允許計提職工福利費的,那其他應(yīng)付款貸方余額5萬元,我應(yīng)該怎樣處理?
在應(yīng)付職工薪酬審計中,看往年底稿有有關(guān)職工教育經(jīng)費的審計程序,看賬面計提的職工教育經(jīng)費少于按照工資測算的金額,進行了補提,一定要按照比例提嗎?后面沒花到那么多錢怎么處理
法人經(jīng)常從賬戶轉(zhuǎn)錢,之前的會計計入其他應(yīng)付款,現(xiàn)在法人要銷戶,這個賬該怎么處理
老師好,跨年的研發(fā)項目,集中研發(fā)費用決算表是什么時候做?年度終了還是這個研發(fā)項目最終結(jié)束的時候?
老師,跨年的一張24年的費用發(fā)票,25年入進項還能抵扣嗎
老師,小規(guī)模納稅人做企業(yè)所得稅匯算清繳,在職工薪酬這塊,各類基本社會保障性繳款,是填寫單位部分的金額對吧
建筑異地項目,總公司做了一部分,后面在當(dāng)?shù)爻闪⒎止竞?,然后全?quán)委托分公司,除了簽一個全權(quán)委托協(xié)議,還需要簽一個三方協(xié)議,這樣是不是就可以了?
老師,公司賣舊車,賣的金額大于折舊后的金額怎么做賬
老師,事業(yè)單位的每門診人次成本及門診收入成本率 每住院人次成本及住院收入成本率 醫(yī)療收入成本率 三個的計算公式是什么
老師,比如說我這個月開出去的水泥,開進來黃沙,這個黃沙等我開出去的時候再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我可以這個月就結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
請問老師匯算清繳暫估調(diào)增填在哪里呢?
老師,我最近腦子不好使,請教下,23年的分錄借 管理費用-辦公費5萬 貸 其他應(yīng)付款-暫估5萬,24年3月來票7000元,賬上借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000 第二個分錄借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000,現(xiàn)在我不想反結(jié)賬,現(xiàn)在25年4月調(diào)整分錄借利潤分配未分配利潤-5萬 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -43000 其他應(yīng)付款法人-7000(相當(dāng)于把24年第二個分錄紅沖),在做一個正確的分錄 借 利潤分配未分配利潤 7000 貸 其他應(yīng)付款法人 7000,這是賬務(wù)處理,24年匯算清繳納稅調(diào)增43000,這樣行嗎?
老師,您好!我公司1月份有出口一單貨物(外貿(mào)企業(yè)第一次出口),就等收外匯后申報出口退稅了,因后續(xù)無法確定收匯時間,故在5月操作了“進貨憑證信息回退”,請問在流程上我還要做什么?或者半年以后又收到外匯了,該怎么處理?放棄退稅了應(yīng)該不能再返回吧?
直接沖管理費用,還是沖利潤分配-未分配利潤呢?
你好,這個沖減未分配利潤。
老師, 借:其他應(yīng)付款-職工教育經(jīng)費,貸:利潤分配-未分配利潤 是這樣嗎?
你好,是的,就是這樣子。