您好,注銷一般要將資產(chǎn)負債清理為0只余實收資本,往來沒法清理的記入營業(yè)外收支,有利潤未分配的交納20%分紅稅后分給股東
老師這個該怎么做賬,錢沒有入公戶,可不可以借主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,貸應(yīng)收賬款。借應(yīng)收賬款,待其他應(yīng)付款法人。這么做啊,之前公戶欠法人錢
請問之前做的掛賬 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)付款~法人 因為法人把錢轉(zhuǎn)進公戶,以為是法人自己的錢 現(xiàn)在法人說都是無票收入,他提供服務(wù)人家把錢給他,他才轉(zhuǎn)進公戶的 這樣我怎么改?
之前賬上沒錢法人個人墊付的款,走的其他應(yīng)付款,現(xiàn)在賬上有錢了,可以從公戶直接轉(zhuǎn)給法人私人賬戶嗎?
之前從公戶提到法人個人賬號再轉(zhuǎn)給出納做日常支付用?已經(jīng)這么做了,我可以這么做嗎? 借:其他應(yīng)收款——法人 貸:銀行存款 借:其他應(yīng)收款——出納 貸:其他應(yīng)收款——法人 報銷費用時: 借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款——出納
老師好!公司在2021年7月份從公戶轉(zhuǎn)款到法人個人賬戶,從法人個人賬戶去支付過渡費、其他費用等等。請問一下從公戶轉(zhuǎn)入法人個人賬戶,再由法人個人賬戶去支付的這些如何處理?怎么做臺賬?
老師,截止到5.15日的存貨的比截止到4.15日的存貨少了一百多萬 啥原因?qū)е碌?/p>
營業(yè)外支出匯繳清算的時候需要納稅調(diào)增?
老師,4月份社保新增了兩個人,5月份在社保扣繳客戶端申報工資是選擇年度工資繳費調(diào)整2024年按人員申報嗎?如圖所示,您看對嗎?
老師,我想咨詢一下。我目前有2家關(guān)聯(lián)公司有借款(2021年2月開始借款),利息一直沒支出也沒開票?,F(xiàn)在想開票,這些利息支出能在2024年匯算抵扣嗎?如果能的話,改如何申報抵扣呢?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
租用廠房布電線,用于生產(chǎn)機器設(shè)備使用 陸陸續(xù)續(xù)購買的 分批次購買 一次3000元左右 4-5月金額一共有了幾萬,但不知道后續(xù)還有 這個怎么做賬 籌建期
軟件開發(fā)行業(yè),研發(fā)費用可以進行加計扣除嗎?有相關(guān)文件嗎?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
軟件開發(fā)行業(yè)是什么時間點確認收入?
現(xiàn)在開發(fā)票,發(fā)票合同物流統(tǒng)一。我們這邊是做散戶的,開票統(tǒng)一開給一個公司,物流是走貨運公司或者自己的司機去送的,這樣合不合規(guī)