需要做收入,借應收 貸主營業(yè)務收入,應交增值稅,你不是開紅字發(fā)票吧,不是紅字發(fā)票需要做收入,那錢是不是到老板私戶了,借其他應付款 法人 貸應收賬款
老師這個該怎么做賬,錢沒有入公戶,可不可以借主營業(yè)務收入,應交稅費,貸應收賬款。借應收賬款,待其他應付款法人。這么做啊,之前公戶欠法人錢
我們有將近10萬的費用是老板代收的,前面我做賬計入的是應收賬款,我們還欠法人的錢,可以直接借:其他應付款-法人,貸:應收賬款嗎?
收入打入了法人賬戶但以公司的名義開了發(fā)票, 借:其他應收款~法人 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費~應交增值稅 可以嗎?這樣做了帳之后收入還用轉(zhuǎn)回公戶嗎?
老師,,之前老板有墊付工資費用,有個付給個人的報銷沒有發(fā)票,走了公戶,我借:其他應收款-個人,貸:銀行存款,,但是其他應收款就收不回來,我要平賬的話,我可以做還法人款嗎?借-其他應付款法人 貸:其他應收款-個人嗎?把賬做平嗎
之前從公戶提到法人個人賬號再轉(zhuǎn)給出納做日常支付用?已經(jīng)這么做了,我可以這么做嗎? 借:其他應收款——法人 貸:銀行存款 借:其他應收款——出納 貸:其他應收款——法人 報銷費用時: 借:管理費用 貸:其他應收款——出納
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對