借:庫存商品 借:應交稅費-應交增值稅-待轉進項? 貸:應付賬款暫估

借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)-暫估 貸:應付賬款????票未到,對嗎?
老師好,采購分錄這樣處理,他說當期的做兩筆是借:原材料,應付賬款-暫估,借:應付賬款-暫估,應交稅費-應交增值稅-待認證進項,貸:應付賬款,當期做這兩筆這樣做可以嗎?
老師您好!暫估: 借:庫存商品973.44 貸:應付賬款—應付暫估款973.44 紅沖后在入庫 借:庫存商品973.45 應交稅費-應交增值稅-進項稅額126.55 貸:銀行存款1100 相差一分錢怎么做賬?
老師,暫估庫存商品入庫時做不含稅暫估,來票時不紅沖之前暫估分錄,只做借:待認證進項稅額 貸:應付賬款,這樣可以嗎
暫估的分錄:可以這樣做嗎?借:庫存商品。 借:應交稅費-應交增值稅-待認證進項。 貸:應付賬款暫估
老師,審計查出2022年原來會計將資產(chǎn)費用化,分錄為財務會計:借業(yè)務活動費一辦公費;貸:財政撥款収入;預算會計為:借:行政支出一辦公費;貸:財政預算撥款收入,現(xiàn)我要怎么調賬?
老師好:問下事業(yè)單位接到省級科技專項款150萬,自留60萬,拔其他研究院90萬,用的事業(yè)會計制度2013版,怎么寫分錄,還有購買水稻種子的分錄應該怎么寫
逢周六周日能開票嗎?
網(wǎng)店沒有做賬軟件,是小規(guī)模納稅人,營業(yè)額超過了120萬,怎么報稅呢,報稅需要報哪些呢,幾個點
貸款購買車,發(fā)票金額應該是首付款還是全額發(fā)票?
老師,就是我們是食品加工廠,出庫成品時比如1000袋,賣給客戶客戶說是980袋,一袋3元。怎么記錄業(yè)務分錄啊
盈虧平衡點生產(chǎn)能力利用率是9%是什么情況,好還不是不好
你好,低壓配電改造工程開幾個點的發(fā)票
個體戶小規(guī)模納稅人10月份有開了16000的票,是不是1月份在店子稅務局申報增值稅,還要在自然人端申報個稅?
圖片里沒增減%計算過程是怎樣的呢
這個對嗎?
就是按我那樣寫的做
那這樣待認證進項不就不對了嗎?
已經(jīng)取得發(fā)票還沒認證才叫待認證,現(xiàn)在是發(fā)票還沒取得