你好,同學 可以直接計入營業(yè)外支出或者稅金及附加科目,可以稅前扣除
補繳以前年度的企業(yè)所得稅,房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅可以在今年稅前扣除嗎?
企業(yè)補交以前年度的印花稅能在本年度稅前扣除嗎
企業(yè)補交以前年度稅款,如何在稅前扣除
企業(yè)補交以前年度稅款,如何在稅前扣除
企業(yè)補交以前年度稅款,如何在稅前扣除
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
因為金額較大,計入了以前年度損益調(diào)整,實物中是不是可以在匯算清繳中扣除
是的,匯算清繳可以扣除的
是本年度嗎
是的,本年度稅前扣除
為啥你們有的說可以有的說不行,有點蒙
是可以的,只有所得稅不可以,
那具體填列匯算清繳的哪一個欄次
在附表105050里面調(diào)整,有個其他項目
所以不用追補至以前年度修改嗎,現(xiàn)在操作簡化了呀
然后相當于賬面價值不填,計稅基礎填要抵扣的金額嗎
所以不用追補至以前年度修改嗎,現(xiàn)在操作簡化了呀 是的
然后相當于賬面價值不填,計稅基礎填要抵扣的金額嗎 是的
想問一下這個操作是不是有什么書面文件,或者是稅局那邊的一個解釋
這個是很實務的,同學,沒有具體的細文