沒(méi)有在工資扣除,就可以在經(jīng)營(yíng)所得扣除
#提問(wèn)#合伙企業(yè)的合伙人沒(méi)有工資、申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)能扣除投資者減除費(fèi)用和專(zhuān)項(xiàng)扣除費(fèi)用嗎
我單位是合伙企業(yè),合伙人申報(bào)了工資的,現(xiàn)在報(bào)經(jīng)營(yíng)所得年報(bào),合伙人工資需要調(diào)增,那調(diào)增之后6萬(wàn)可以扣除不
合伙企業(yè),合伙人減除費(fèi)用6萬(wàn)已經(jīng)在經(jīng)營(yíng)所得中扣除了,工資個(gè)稅匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)app還是顯示減除費(fèi)用6萬(wàn),怎么改
老師好!請(qǐng)問(wèn)合伙企業(yè)的合伙人在做經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳時(shí)已經(jīng)確認(rèn)了每月5000的扣除費(fèi)用,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)扣錯(cuò)了,想作廢在綜合所得里扣除??梢詥??
我既有工資薪金所得,也是合伙企業(yè)合伙人之一,那個(gè)每年六萬(wàn)的基數(shù)如果操作能在工資薪金的個(gè)人所得稅扣除,而不是在合伙企業(yè)所得扣除
老師的公司為個(gè)體戶(hù),由于1月份開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,當(dāng)時(shí)科里給定的定期定額,但是前天去大廳修改報(bào)表,重新去補(bǔ)增值稅稅款繳納,而且也產(chǎn)生了滯納金。二季度他科里也給核對(duì)定期定額,因?yàn)闆](méi)有開(kāi)具發(fā)票, 我想問(wèn)的是它是廣告設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè),他填寫(xiě)增值稅主表申報(bào)的時(shí)候是不是填第2行增值稅專(zhuān)用發(fā)票,下列時(shí)候是填服務(wù)類(lèi),不填貨物及勞務(wù)列
建筑發(fā)生地和公司注冊(cè)地是不同的市,開(kāi)發(fā)票時(shí),是否垮區(qū)域,選擇否,有什么風(fēng)險(xiǎn)? (業(yè)務(wù)已經(jīng)結(jié)束一年了)。
老師,比如我們六月份有一個(gè)員工,工資是7500,那么他的個(gè)人所得稅,怎么計(jì)算的呢?是多少錢(qián)?
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可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過(guò)度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開(kāi)票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開(kāi)的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷(xiāo)售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢