你好,同學(xué) 開(kāi)票開(kāi)一個(gè)是沒(méi)問(wèn)題的
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下,同一實(shí)物名稱的產(chǎn)品,不同的公司有不同的名稱,我按我們公司的名稱開(kāi)票出去可以嗎?就是說(shuō),進(jìn)項(xiàng)的名稱與銷(xiāo)項(xiàng)的名稱不一致,但都是一個(gè)物品
老師好,比如我們公司開(kāi)票開(kāi)了這么多產(chǎn)品名稱,做賬的時(shí)候可以統(tǒng)一一個(gè)名稱涼果嗎,還是分開(kāi)每個(gè)名稱
請(qǐng)問(wèn)下員工采購(gòu)請(qǐng)款,開(kāi)戶行名稱 寫(xiě)對(duì)方合同上的簡(jiǎn)稱還是開(kāi)票信息上的全稱?多了股份有限公司幾個(gè)字
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的貨物名稱和購(gòu)銷(xiāo)合同上面的貨物名稱不一樣,規(guī)格型號(hào)是一樣的,老板說(shuō)是一個(gè)東西,我開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票出去是按進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的名稱開(kāi)還是按合同上面開(kāi)啊。
請(qǐng)問(wèn)發(fā)票備注項(xiàng)目名稱是備注前一個(gè)名稱還是后幾個(gè)詳細(xì)的名稱?同時(shí),開(kāi)具外經(jīng)證是否可以按前一個(gè)項(xiàng)目名稱(一份合同)開(kāi)?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回,說(shuō)要攜帶相關(guān)資料去營(yíng)業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒(méi)關(guān)系,這個(gè)錢(qián)不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢(qián)給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開(kāi)心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來(lái)科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫(xiě)嘛,不知道您能不能理解我說(shuō)的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說(shuō)不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開(kāi)始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
開(kāi)的是專票 就是說(shuō)比如好幾個(gè)物品 然后只開(kāi)其中的一個(gè)物品的總額也可以是吧
這個(gè)是可以的 ,同學(xué),的