同學(xué)你好 匯算清繳主表中的第23行“應(yīng)納稅所得額”指的是企業(yè)在一定時期內(nèi)按照稅法規(guī)定計算得出的應(yīng)納稅額的基礎(chǔ)金額。而第26行“減免所得稅額”則是指根據(jù)稅法規(guī)定可以享受的稅收減免金額。 這個是小微優(yōu)惠

19年匯算清繳,第23行應(yīng)納稅所得額為11676.49元,怎么填寫表A107040所得稅優(yōu)惠明細表第一行數(shù)字
老師,2019年所得稅的政策是什么?2019年匯算清繳的第26欄減免所得稅額是怎么算來的,我現(xiàn)在要調(diào)19年所得稅匯算清繳表。調(diào)整稅額為1718.64元
表格中 匯算清繳 第26行的減免所得稅額是怎么來的呢?我是不是產(chǎn)生退稅了?
匯算清繳表填完申報時,風險提示:所得稅彌補虧損表中境內(nèi)所得額-2萬=企業(yè)所得稅年度申報表第19-20行是什么意思?
進行企業(yè)所得稅年度申報的時候,出現(xiàn)了《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第26行(減:減免所得稅額)【等于】《A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表》第33行(合計),這是什么意思,怎么修改,第26行是158429.3跟33行是一樣的,也是158429.3,是要改成不一樣的還是什么?沒看懂,能解釋一下嘛
注冊過小規(guī)模納稅人的再注冊個體戶,電商稅怎么交呢
請問稅務(wù)師考試可以帶計算器嗎
社保補繳到什么時候結(jié)束。期限是什么時候
老師稅金及附加(本年累計)要在哪里查看呢
如果是高新技術(shù)企業(yè),內(nèi)賬要怎么去規(guī)劃,規(guī)范好賬目相關(guān)工作呢
老師你好,咨詢下分錄上的問題,就是借款現(xiàn)金福利費,分錄發(fā)放我做了借銷售費用-工資 500 銷售費用-福利費500 貸現(xiàn)金1000,但是在發(fā)放9月份工資時候發(fā)現(xiàn)25.2月份工資單上沒有減去個人應(yīng)該承擔的500,因為這個福利1000是個人承擔500,公司承擔500,然后我就在9月份工資上扣了3000元,可是我25.2月賬上是已經(jīng)做了1000了,我如何平這個實際是3000元的賬呢?一個春節(jié),一個中秋,一個端午,但是春節(jié)我發(fā)現(xiàn)賬已經(jīng)做了,但是工資上沒有減少這個500,現(xiàn)在分錄不會調(diào)整了,
發(fā)票進賬明細怎么查?
借:研發(fā)支出-費用化支出 1000元,貸:銀行存款1000 請問結(jié)轉(zhuǎn)時候要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄是
老師請問我們的社會組織,寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會按照民間非盈利會計準則,我是標準版本沒有這個準則,是不是要買一個專業(yè)版本,有這個會計準則的?
請問老師,我們注冊資本是1萬元,實際收到6萬實收資本,怎么做賬呢?
是小微優(yōu)惠,匯算清繳表的邏輯是23行×25%-26行(23行×20%) 優(yōu)惠政策:對小型微利企業(yè)減按25%計算應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。跟表的邏輯不一樣吧?不理解,麻煩幫忙解讀一下
你們稅率是百分之五 那你減免的稅額不就是23行乘以20%嗎
咋算的啊,沒繞過來
小微企業(yè)所得稅稅率是不是百分之五? 本來稅率是25%對吧 那不就是減免了20%