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老師,當(dāng)年免征稅額在營業(yè)外收入。匯算清繳記到哪里?

2024-03-27 15:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-03-27 15:45

你好,這個是政府補助的嗎?

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快賬用戶9165 追問 2024-03-27 15:45

就是30以下免征稅額

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快賬用戶9165 追問 2024-03-27 15:45

小規(guī)模企業(yè)

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齊紅老師 解答 2024-03-27 15:46

營業(yè)外收入主表里面,這個需要正常交所得稅。

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快賬用戶9165 追問 2024-03-27 15:48

有罰息,補助,屬于那類?

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齊紅老師 解答 2024-03-27 15:50

選擇其他其他營業(yè)外收入的其他。

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你好,這個是政府補助的嗎?
2024-03-27
您好,增值稅免稅部分已通過 營業(yè)外收入 影響利潤總額,匯算清繳時無需單獨調(diào)整,直接按主表流程填報即可。主表 A100000 :第13行 營業(yè)外收入 :如果會計上計入 營業(yè)外收入 ,需在此行填列。免稅收入會通過利潤總額 第13行 自動并入應(yīng)納稅所得額。
2025-04-19
你好,填寫到其他里面就可以
2024-04-22
你好,政府補助利得
2022-04-27
你好! 是的,你的理解很對 借銀行存款 貸營業(yè)外收入-稅收減免
2021-07-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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