對(duì)的是的,這個(gè)是開發(fā)階段的才行。
我現(xiàn)在遇到高新賬務(wù)問(wèn)題不是很了解,希望老師幫忙解答一下 比如我們公司研發(fā)污染治理技術(shù),研發(fā)時(shí)間段為19年1月-6月,研發(fā)人員2人。6月研發(fā)成功,7月的時(shí)候研發(fā)項(xiàng)目就能夠?qū)?yīng)實(shí)際銷售的產(chǎn)品了。 那我是不是1-6月做研發(fā)支出費(fèi)用化賬目,7月開始轉(zhuǎn)資本化呢?
老師,有關(guān)于研發(fā)費(fèi)用如何化分資本化支出還是費(fèi)用化支出問(wèn)題請(qǐng)教一下。我公司做一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目有A、B、C、D四個(gè)方案,研究周期可能要兩三年,那么當(dāng)年產(chǎn)生的支出都要計(jì)入管理費(fèi)用下嗎?假設(shè)如果我第三年的時(shí)候有其中一個(gè)B方案進(jìn)入開發(fā)階段并形成了無(wú)形資產(chǎn)的話,那有關(guān)B方案前面發(fā)生的研究費(fèi)用部分是否要從管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入到資本化支出,跟后期B方案的開發(fā)階段支出一起計(jì)入到資本化支出合計(jì)形成無(wú)形資產(chǎn)的成本下呢?
自主研發(fā)實(shí)訓(xùn):宏華公司自行研究、開發(fā)一項(xiàng)技術(shù),截至2020年3月31日,發(fā)生研發(fā)支出合計(jì)2000000元,銀行支付,經(jīng)測(cè)試,該項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)完成了研究階段,2020年4月1日開始進(jìn)入開發(fā)階段,發(fā)生開發(fā)支出300000元,假定符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第6號(hào)—無(wú)形資產(chǎn)》規(guī)定的開發(fā)支出資本化的條件,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為39000元,銀行已支付。2020年12月31日,該項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)結(jié)束,最終開發(fā)出一項(xiàng)非專利技術(shù)。(二級(jí)科目:研發(fā)支出/費(fèi)用化支出)(1)截止2020.3.31發(fā)生的研發(fā)支出:(2)2020年12月31日,發(fā)生的研發(fā)支出全部屬于研究階段的支出:(3)2020年4月1日—2020年12月31日,發(fā)生開發(fā)支出并符合資本化確認(rèn)條件:(4)2020年12月31日,該技術(shù)研發(fā)完成并形成無(wú)形資產(chǎn):
老師你好,我們家現(xiàn)在是開發(fā)階段,滿足資本化條件,如果我們家A項(xiàng)目無(wú)形資產(chǎn)研發(fā)完成,研發(fā)支出—資本化支出轉(zhuǎn)為無(wú)形資產(chǎn)了,那后期A項(xiàng)目的研發(fā)費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入什么科目?因?yàn)槲覀兗蚁肷暾?qǐng)高企,高企不是要提供近3年的研發(fā)費(fèi)用賬嘛,如果我們家一年就發(fā)了研發(fā)完成,后面2年的賬應(yīng)該怎么做?
我們23年委托外部單位研發(fā)的軟件系統(tǒng)平臺(tái),24年2月取得了軟件著作權(quán)證書,現(xiàn)在賬務(wù)要怎么處理呢,轉(zhuǎn)為無(wú)形資產(chǎn)再進(jìn)行推銷嗎?之前記的是:管理費(fèi)用-研究費(fèi)用 貸:研發(fā)支出/費(fèi)用化支出/委托外部研發(fā)項(xiàng)目,現(xiàn)在應(yīng)如何調(diào)整呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒(méi)有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進(jìn)項(xiàng)稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么做
建筑服務(wù)開票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會(huì)計(jì)。我估計(jì)就是總賬會(huì)計(jì)了。。我怎么確認(rèn)后面我們需不需要找一個(gè)成本會(huì)計(jì)了?
我的電腦是5月14號(hào)買的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給公司,能證明是二手的嗎
公司之前沒(méi)有核算成本,4月份安排盤點(diǎn),把現(xiàn)有的實(shí)物盤點(diǎn)出來(lái)了,但是沒(méi)有成本單價(jià)。原材料我是已最新價(jià)格定了,但是在制半成品、成品都不知道單價(jià)成本,5月期初數(shù)可以設(shè)置為0嗎?
去年和今年我們各付過(guò)兩個(gè)2500的專家講課費(fèi)用,公司老板銀行卡轉(zhuǎn)賬了,老板忘記說(shuō),沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,對(duì)方也沒(méi)有給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在是不是對(duì)方給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)偃ザ悇?wù)局補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅?
24.4月開始進(jìn)入開發(fā)階段,做資本化費(fèi)用,是必須在24年形成無(wú)形資產(chǎn)嗎?在25年形成可以嗎?
你實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)就行,你什么時(shí)間形成了無(wú)形資產(chǎn),什么時(shí)間轉(zhuǎn)就行??缒戤?dāng)年都可以。
那比如我24年4月開始做資本化費(fèi)用,但是25年才形成無(wú)形資產(chǎn),那么我24年申報(bào)季度所得稅和匯算清繳的時(shí)候,資本化費(fèi)用要做加計(jì)扣除嗎
好,可以的,可以這么做的。
沒(méi)懂啊,那我24年在資本化費(fèi)用里面,如果我24年匯算清繳做加計(jì)扣除了,那么25年形成無(wú)形資產(chǎn),資本化的費(fèi)用要轉(zhuǎn)到無(wú)形資產(chǎn),這個(gè)就按照200%攤銷。那么24年資本化的部分不就就加計(jì)扣除又?jǐn)備N了嗎?這樣不就重復(fù)了
資本化的這一部分不允許加計(jì)扣除費(fèi)用化的才可以。
4月份開始資本化,1~3月份還有一個(gè)費(fèi)用化,這個(gè)費(fèi)用化的加計(jì)扣除。
哦,那我就1-3月加扣,4月之后的就不加扣了。費(fèi)用化的是要月底結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,資本化的不用結(jié)轉(zhuǎn)吧,等形成無(wú)形資產(chǎn)直接從研發(fā)費(fèi)用資本化轉(zhuǎn)到無(wú)形資產(chǎn)就可以吧
你好對(duì)的,是這么做的。
如果資本化費(fèi)用,最后沒(méi)形成無(wú)形資產(chǎn)怎么辦啊。之前24年的資本化也沒(méi)加扣。
那這個(gè)項(xiàng)目就結(jié)束了嗎?
什么意思沒(méi)懂。是不是只要成立了研發(fā)項(xiàng)目最后就一定能形成無(wú)形資產(chǎn)?
你好對(duì)的是的,你不是最后沒(méi)有形成無(wú)形資產(chǎn)嗎?那你形成了什么?他可以形成庫(kù)存商品的呀。
如果形成庫(kù)存商品,前面的資本化部分就轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品了是吧,資本化部分也是不能加扣的
對(duì)的,是的。所有的資本化都轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品里面。
那我的研發(fā)項(xiàng)目,資本化部分,最終申請(qǐng)下來(lái)相對(duì)應(yīng)的專利或是軟著,這個(gè)就算是無(wú)形資產(chǎn)吧。就可以把資本化部分轉(zhuǎn)到無(wú)形資產(chǎn)里面。
啊,的,可以這么做的。
好的,那到時(shí)候我就讓他們申請(qǐng)對(duì)應(yīng)的專利,或是軟著,這樣就形成無(wú)形資產(chǎn)了
是的是的,是這么做,是這么理解的。