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老師你好,我想問一下我們上一個(gè)會(huì)計(jì)由于記賬錯(cuò)誤,銷售商品的發(fā)票,他按照取得成本發(fā)票借方計(jì)入庫存商品,那么調(diào)出的時(shí)候,請問是做相反分錄還是做紅字(庫存商品科目)

2024-03-27 10:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-27 10:58

同學(xué)你好 都可以的 這兩種都可以的

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快賬用戶1078 追問 2024-03-27 10:59

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-03-27 11:01

滿意請給五星好評(píng),謝謝

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同學(xué)你好 都可以的 這兩種都可以的
2024-03-27
同學(xué)你好。 借:庫存商品-甲 -乙 貸:庫存商品 把以前的分錄調(diào)整下 出售時(shí)正常確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就好了
2023-12-22
對的,是的,是這么做的。
2022-12-14
你好,可以按照你的說法來處理的
2019-09-05
你好,暫估和發(fā)票是不是一樣的,不一樣的話,你需要紅沖之前暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本,然后再走發(fā)票的。
2023-07-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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