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@董孝彬老師,在線(xiàn)提問(wèn)的,討論

2025-08-06 20:34
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-06 20:34

晚上好呀,感謝您的信任

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快賬用戶(hù)5114 追問(wèn) 2025-08-06 20:39

4個(gè)分錄都要紅沖,那我會(huì)計(jì)賬材料相當(dāng)于減少了,成本出了成本,我再按她的結(jié)存數(shù)倒結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-06 20:54

是的,本來(lái)沖暫估要減少的嘛

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快賬用戶(hù)5114 追問(wèn) 2025-08-06 21:00

但是成本的里沒(méi)有紅沖這個(gè)材料的哦?而是當(dāng)成本出了,結(jié)轉(zhuǎn)了;4個(gè)分錄都要紅沖,那我會(huì)計(jì)賬材料相當(dāng)于減少了,我再按她的結(jié)存數(shù)倒結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-06 21:02

4個(gè)分錄都要紅沖,看他做了哪個(gè)紅沖, 我們做剩下的嘛

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快賬用戶(hù)5114 追問(wèn) 2025-08-06 21:19

成本那個(gè)人負(fù)責(zé)做的成本表,我在賬上按她的成本來(lái)做的

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齊紅老師 解答 2025-08-06 21:22

哦哦,那分錄全是咱做的,我們把這2個(gè)分錄以前做正數(shù),現(xiàn)在在3個(gè)月內(nèi)做負(fù)數(shù),相當(dāng)于沒(méi)有發(fā)生過(guò)

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快賬用戶(hù)5114 追問(wèn) 2025-08-06 21:24

上面是成本同事做的表,下面是我做的賬,按她的理由把5月購(gòu)入7月再賣(mài)出,正常也是可以把賬上多計(jì)提的的商品結(jié)轉(zhuǎn)掉;但是我賬上這個(gè)5月是虛的,怎么出成本?我出了,我這個(gè)掛帳的其他應(yīng)付咋辦

上面是成本同事做的表,下面是我做的賬,按她的理由把5月購(gòu)入7月再賣(mài)出,正常也是可以把賬上多計(jì)提的的商品結(jié)轉(zhuǎn)掉;但是我賬上這個(gè)5月是虛的,怎么出成本?我出了,我這個(gè)掛帳的其他應(yīng)付咋辦
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齊紅老師 解答 2025-08-06 21:29

我們這個(gè)有點(diǎn)亂的,成本的同事材料是要按總賬的金額來(lái)結(jié)算,現(xiàn)在是總賬要去匹配成本的表格了 5月虛的就是多了,6月來(lái)票,7月把5月的分錄紅沖,各科目沒(méi)有余額了

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快賬用戶(hù)5114 追問(wèn) 2025-08-06 21:35

成本她這樣結(jié)轉(zhuǎn)了成本,相當(dāng)于把暫估的,假的計(jì)提,當(dāng)成本結(jié)轉(zhuǎn)掉了,這個(gè)邏輯雖然不對(duì),但事實(shí)上也是可以,就是虛增了成本。

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齊紅老師 解答 2025-08-06 21:43

其實(shí)總賬的分錄很簡(jiǎn)單,跟著成本核算表格來(lái)做,賬表一致

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快賬用戶(hù)5114 追問(wèn) 2025-08-06 21:46

如果我按她的表來(lái)做,就相當(dāng)于多結(jié)轉(zhuǎn)一次成本了,也是虛增成本,對(duì)吧?

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齊紅老師 解答 2025-08-06 21:50

我的理解,紅沖暫估的分錄,然后生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品,再到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不用紅沖的,他的表格里考慮了,我們按最終合計(jì)數(shù)入賬

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快賬用戶(hù)5114 追問(wèn) 2025-08-06 21:55

老師,紅沖了暫估的材料,哪里有材料結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品哦?

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快賬用戶(hù)5114 追問(wèn) 2025-08-06 21:57

如果我按她的表來(lái)做,相當(dāng)于我不沖暫估材料,從領(lǐng)料到完工到結(jié)轉(zhuǎn)成本再做一次了,就相當(dāng)于多結(jié)轉(zhuǎn)一次成本了,也是虛增成本,對(duì)吧?

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齊紅老師 解答 2025-08-06 21:57

您好,咱不要管,成本核算同事都體現(xiàn)在他表里了,我們只要暫估材料后,再?zèng)_回暫估

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快賬用戶(hù)5114 追問(wèn) 2025-08-06 22:00

只做沖回暫估材料,然后按她的結(jié)存數(shù)倒推做完工產(chǎn)品和成本?

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齊紅老師 解答 2025-08-06 22:03

您好,是的,我估計(jì) 白天我們討論的不對(duì),成本核算不會(huì)按購(gòu)入多少就算多少材料的

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快賬用戶(hù)5114 追問(wèn) 2025-08-06 22:24

我試了一下,我的成本表利益還是比成本表多那個(gè)沖減的差額

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快賬用戶(hù)5114 追問(wèn) 2025-08-06 22:26

老師看下,左邊黃色的就是沖減材料的,右邊黃色的就是庫(kù)存數(shù)(成本結(jié)轉(zhuǎn)材料后的)庫(kù)存

老師看下,左邊黃色的就是沖減材料的,右邊黃色的就是庫(kù)存數(shù)(成本結(jié)轉(zhuǎn)材料后的)庫(kù)存
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齊紅老師 解答 2025-08-06 22:28

哦哦,剛才您寫(xiě)的紙上是成本核算表格,咱做分錄時(shí),我就在懷疑下午我們討論的部分,我們的暫估和紅沖都體現(xiàn)在成本核算里了,出庫(kù)存我們就不用單獨(dú)做分錄,按總金額結(jié)轉(zhuǎn)就可以,因?yàn)檫@個(gè)總金額已經(jīng)考慮了沖回暫估的 因?yàn)闀汗篮图t沖是入,出是銷(xiāo)售,不相干的

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同學(xué)你好 老師現(xiàn)在不在線(xiàn)
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