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@董老師你好,成本沒有沖材料呢

2025-08-06 22:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-06 22:37

哦哦,我們核對(duì)下成本會(huì)計(jì)的表格,他的生產(chǎn)成本里的料和我們賬上的 原材料借方是不是一樣的,如果一樣的,他就是考慮過了

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快賬用戶4153 追問 2025-08-06 22:39

不一樣呢,我的直接材料原來是沖減了暫估,但是成本那邊沒有沖減材料,她想直接出成本。5月6月我們都是一致的

不一樣呢,我的直接材料原來是沖減了暫估,但是成本那邊沒有沖減材料,她想直接出成本。5月6月我們都是一致的
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快賬用戶4153 追問 2025-08-06 22:41

所以我才說如果直接出成本不就相當(dāng)于把計(jì)提的假的,結(jié)轉(zhuǎn)成本,虛增成本了

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齊紅老師 解答 2025-08-06 22:41

哦哦,有沒有核對(duì)他的表格呀,明兒跟他溝通一下,他表格里的數(shù)據(jù)是跟賬里哪些數(shù)據(jù)核對(duì)上的,您說數(shù)據(jù)不對(duì),我就做不平了 我做成本核算時(shí),是要自己核對(duì)賬面數(shù)據(jù)和我表格數(shù)據(jù)的,這是成本會(huì)計(jì)的工作,根本不是總賬的工作內(nèi)容

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快賬用戶4153 追問 2025-08-06 22:47

我們是生產(chǎn)那邊做的成本表,我按著她的出貨數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)成本,也就是她給我成本數(shù),我來做分錄,但最后我的賬面在產(chǎn)品結(jié)存數(shù)會(huì)和她的一樣

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快賬用戶4153 追問 2025-08-06 22:51

老師你再幫我看看是不是這個(gè)情況嘛,5月6月我們都是一樣的,就是7月出現(xiàn)出現(xiàn)分歧,她7月想出成本當(dāng)把這個(gè)材料結(jié)轉(zhuǎn)走,但是在我的賬面這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本相當(dāng)于結(jié)轉(zhuǎn)了虛假的成本呀,這筆材料應(yīng)該要沖,現(xiàn)在卻結(jié)轉(zhuǎn)成本不對(duì)吧

老師你再幫我看看是不是這個(gè)情況嘛,5月6月我們都是一樣的,就是7月出現(xiàn)出現(xiàn)分歧,她7月想出成本當(dāng)把這個(gè)材料結(jié)轉(zhuǎn)走,但是在我的賬面這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本相當(dāng)于結(jié)轉(zhuǎn)了虛假的成本呀,這筆材料應(yīng)該要沖,現(xiàn)在卻結(jié)轉(zhuǎn)成本不對(duì)吧
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齊紅老師 解答 2025-08-06 22:51

哦哦,這個(gè)我能理解,那他成本核算里的材料領(lǐng)用金額,是從我們賬套里取的數(shù)吧,要不怎么能做平,就是他的表格里是考慮過我們的紅沖,那銷售的成本直接抄表數(shù)據(jù),不用單獨(dú)再紅沖

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快賬用戶4153 追問 2025-08-06 22:54

因?yàn)槔蠋熌鷦偛抛屛以谫~上紅沖材料嘛,我就紅沖啊,然后再按她出成本后的結(jié)存數(shù)倒推成本

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齊紅老師 解答 2025-08-06 22:57

您好,紅沖材料肯定沒有錯(cuò),因?yàn)槲覀儼l(fā)票來了,不能重復(fù)入賬 他的表格里材料是不是我們紅沖后的,要核對(duì)這個(gè),正確核算是要考慮我們紅沖的金額

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快賬用戶4153 追問 2025-08-06 22:58

不是,她的表格里沒有沖減材料

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快賬用戶4153 追問 2025-08-06 22:58

她的表格里是出貨,出了這個(gè)材料,相當(dāng)于會(huì)計(jì)上的結(jié)轉(zhuǎn)成本

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齊紅老師 解答 2025-08-06 23:02

成本核算沒有領(lǐng)用材料么,

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快賬用戶4153 追問 2025-08-06 23:07

有領(lǐng)用,領(lǐng)用了兩次,計(jì)提了兩次,也領(lǐng)用了兩次

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快賬用戶4153 追問 2025-08-06 23:07

她的領(lǐng)用相當(dāng)于把當(dāng)期的購入原材料都領(lǐng)用

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齊紅老師 解答 2025-08-06 23:12

他就一個(gè)表格,咋有計(jì)提嘛,分錄是咱寫的,我們核對(duì)表中入的總金額

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快賬用戶4153 追問 2025-08-06 23:19

我知道,上面的分錄是我自己寫的,我刪掉

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快賬用戶4153 追問 2025-08-06 23:19

老師看一下

老師看一下
老師看一下
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快賬用戶4153 追問 2025-08-06 23:23

他們有把銷售數(shù)據(jù)和日常費(fèi)用數(shù)據(jù)都挪列在成本表里,所以這個(gè)表能有大概的損益。其實(shí)我是故意等他們出了成本表,我才告訴他們要沖減材料的,看下他們到底怎樣調(diào)節(jié)里面的數(shù)據(jù),我之前就覺得一點(diǎn)都不真實(shí)。

他們有把銷售數(shù)據(jù)和日常費(fèi)用數(shù)據(jù)都挪列在成本表里,所以這個(gè)表能有大概的損益。其實(shí)我是故意等他們出了成本表,我才告訴他們要沖減材料的,看下他們到底怎樣調(diào)節(jié)里面的數(shù)據(jù),我之前就覺得一點(diǎn)都不真實(shí)。
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齊紅老師 解答 2025-08-06 23:24

您好,分錄是完全沒問題,暫估后全部紅沖了,就是咱和成本核算要統(tǒng)一數(shù)據(jù),入是他抄您的 數(shù)據(jù),出的分錄是咱抄成本核算的數(shù)據(jù)

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快賬用戶4153 追問 2025-08-06 23:25

對(duì)的啊,她要用我的數(shù)據(jù)來分配產(chǎn)品成本的,成本數(shù)據(jù)我要看她的,這是正常操作吧?

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快賬用戶4153 追問 2025-08-06 23:28

所以現(xiàn)在是我要沖減暫估,她的材料沒有沖減啊,她是直接出貨出了成本,所以我按她的結(jié)存數(shù)倒推成本可行?

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快賬用戶4153 追問 2025-08-06 23:43

這筆材料上個(gè)月沒有沖減,一直在庫存,損益還是那么持平的,肯定日常有調(diào)節(jié)成本來的,我就懷疑他們的在工時(shí)處有虛假成分,以及出貨也是,成本表出貨就一定出貨嗎不一定吧

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哦哦,我們核對(duì)下成本會(huì)計(jì)的表格,他的生產(chǎn)成本里的料和我們賬上的 原材料借方是不是一樣的,如果一樣的,他就是考慮過了
2025-08-06
你好 原做來相反分錄??
2022-10-25
您好,是以后不會(huì)收到發(fā)票?
2024-01-07
你好,借:生產(chǎn)成本,貸:原材料 這個(gè)分錄的附件是:領(lǐng)料單
2021-12-07
什么發(fā)票提前入賬哦?
2023-04-12
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