你好銀行還貸款老板支付你們就不支付了 借長期應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬工資借管理費用負數(shù)
老師問下,每月計提工資50000,發(fā)每月生活費40000,平時做的分錄計提借:管理費用/生產(chǎn)成本-工資40000 貸:應(yīng)付職工薪酬40000 借:應(yīng)付職工薪酬30000 貸:銀行存款30000 報表上有余額應(yīng)付職工薪酬10000未發(fā),我可以這樣做分錄借:管理費用/生產(chǎn)成本 40000貸:應(yīng)付職工薪酬 40000 轉(zhuǎn)借:應(yīng)付職工薪酬40000貸:其他應(yīng)付款-職工工資40000,借:其他應(yīng)付款-職工工資30000 貸:銀行存款30000,這樣報表上就體現(xiàn)余額在其他應(yīng)付款里了。應(yīng)付職工薪酬沒有余額。
我公司計提9月工資是:借:管理費用 -工資,貸應(yīng)付職工薪酬 計提個人:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 付工資時:借應(yīng)付職工工資 貸銀行存款,現(xiàn)在我們要把這個費用歸集到研發(fā)項目里,分錄怎么做?
老板墊付工資,怎么做計提和發(fā)工資分錄 你好,借 管理費用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)付款-老板。這樣對嗎??還是說向法人借款 借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 計提工資 借管理費用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬 職工工資 發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 職工工資 貸庫存現(xiàn)金。這兩個哪個是正確的
計提工資 4月 借管理費用-員工工資 309541.88 貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 309,541.88 多計提了個稅手續(xù)費1055.07 發(fā)工資的時候一起發(fā)的,但是我下面做分錄的時候銀行存款減掉了這筆錢的 借 應(yīng)付職工薪酬 309541.88 應(yīng)付職工薪酬-1055.07 貸 銀行存款287249.13 社保和公積金和個稅21237.68 老師這個分錄是不是代表把1055.07多計提的沖回來了,這樣做對嗎
您好,老師,就是我上月計提工資工資是借:管理費用5000貸應(yīng)付職工薪酬5000,這個月我發(fā)放了,借:應(yīng)付職工薪酬5000貸銀行存款5000,但是工資又退回來了,這個會計分錄咋寫
中級職稱報名地址?老師
老師報表重分類如果負債類為負數(shù),就把負數(shù)搬到資產(chǎn)那邊同時變成正數(shù)
供應(yīng)商開給我們的負數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)。我們應(yīng)該放在憑證里面嗎?
有一個語音直播平臺他讓我提供身份證支付號碼說會保底支付是假的嗎,,如果發(fā)了是不是會丟了身份信息
老師,我們是小規(guī)模納稅人公司,我們把貨品放在交易中心平臺上掛賣,怎么來確認收入和做賬呢
個體戶一個季度超過30萬,比如是31萬,就直接按照31萬*5%交所得稅嗎
老師,我們是承租方,這個合同哪里需要修改和注意哪些風(fēng)險點
錄入科目時,我將庫存商品中的第3項產(chǎn)品四抽屜田園橡木色錄入成了第四項的四抽屜原野橡木色,我想這個順序應(yīng)該沒問題,就沒管,但錄入期初數(shù)值時,編碼1405001003原野橡木色,在錄入存貨的時候變成了,下級編碼成了1405001003_A04,另一個田園橡木色下級編碼成了1405001004_A03.又導(dǎo)致后面結(jié)轉(zhuǎn)成本時,兩個產(chǎn)品期末金額反了,不知道怎么修改了,麻煩幫忙看看,并指正,謝謝
老師好,請問公司想轉(zhuǎn)股(自然人轉(zhuǎn)讓給自然人),賬上盈利,稅怎么交?
錄入科目時,我將庫存商品中的第3項產(chǎn)品四抽屜田園橡木色錄入成了第四項的四抽屜原野橡木色,我想這個順序應(yīng)該沒問題,就沒管,但錄入期初數(shù)值時,編碼1405001003原野橡木色,在錄入存貨的時候變成了,下級編碼成了1405001003_A04,另一個田園橡木色下級編碼成了1405001004_A03.又導(dǎo)致后面結(jié)轉(zhuǎn)成本時,兩個產(chǎn)品期末金額反了,不知道怎么修改了,麻煩幫忙看看,并指正,謝謝