借:管理服用-辦公費 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:管理服用-辦公費 負(fù)數(shù)
請問稅控盤技術(shù)維護(hù)費280元是全額抵扣對嗎?我本期需要抵扣的,這樣申報對嗎?
購買稅盤是普通發(fā)票,信息技術(shù)維護(hù)費280元,可以全額抵扣么?
航天信息開具的普通發(fā)票,技術(shù)維護(hù)費280元和企業(yè)財稅風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)365元都可以全額抵扣嗎
老師,請問航天信息技術(shù)維護(hù)費280可以直接計入進(jìn)項稅額嗎
請教老師:現(xiàn)在航天每年的技術(shù)維護(hù)費280元還可以全額抵扣嗎?相關(guān)分錄是怎樣做的呢?
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開票比對啊,如果預(yù)收款還沒有提供服務(wù),開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認(rèn)收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會引起預(yù)警
應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅做t型賬做哪里
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請問老師公司外購房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個人增值稅怎么計算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號的收入1號到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因為最終應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認(rèn)收入,好多都不開票,所以用預(yù)收比較好,因為最終預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個稅申報不一樣會提示錯誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
老師餐飲比如31號的收入下個月1到賬,我可以不做應(yīng)收賬款未達(dá)到賬項嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款(待清算),貸主營業(yè)務(wù)收入,然后再根據(jù)當(dāng)月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣相差的就是還沒有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊的,一直沒有實繳資金,公司的費用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,公司一直沒有收入,到現(xiàn)在收入是0元,現(xiàn)在要注消,這個其他應(yīng)付款要怎么辦?用不用轉(zhuǎn)到什么真他科目去,要不要繳稅?
老師,銀行去年扣款時我做賬:借:管理費用 貸:銀行存款,今年這個月抵扣的,可不可以在抵扣時:借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅額 貸:管理費用 (負(fù)數(shù))
今年再抵扣只有計入營業(yè)外收入了
借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅額 貸:營業(yè)外收入 這樣嗎?
借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入