您好,好的,您截圖給我看一下呢
一套新建賬務(wù),銀行存款期初余額420.本期借貸發(fā)生額相等,但是期末余額借貸雙方不等,差額就是420。這種應(yīng)該怎么處理呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下余額表能看借貸相等嘛 假如這個(gè)科目余額表,借貸相等,我是看期初余額,還是本期發(fā)生額,本年累計(jì)發(fā)生額,還是期末余額的借貸相等啊
老師,請(qǐng)問(wèn)一下余額表能看借貸相等嘛 假如這個(gè)科目余額表,借貸相等,我是看期初余額,還是本期發(fā)生額,本年累計(jì)發(fā)生額,還是期末余額的借貸相等啊,比如這個(gè)科目余額表,我要看哪里???期初余額,本期發(fā)生額,本年累計(jì)貸方,還有期末余額。
老師,科目余額表的合計(jì)數(shù)怎么來(lái)的,科目余額表期末借貸應(yīng)該相等嗎
試算平衡表中,期末余額=期初借方+本期借方發(fā)生額-本期貸方發(fā)生額,看不懂這個(gè)公式,本期借貸方都相等的,有沒(méi)有范本看看
老師您好,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在注冊(cè)資本實(shí)繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說(shuō),拼多多是一個(gè)主體,天貓和京東一個(gè)主體,同一個(gè)法人,這樣會(huì)有影響嗎?
本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中,未分配利潤(rùn)是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補(bǔ)虧損嗎?
老師,這題C為什么不對(duì)
@董老師,晚上好,提問(wèn)的
怎么建賬?怎么做工商年報(bào)?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢(shì)怎么樣?該不該離職?
老師,請(qǐng)教一下報(bào)個(gè)稅是按照實(shí)發(fā)工資,還是含著社保的應(yīng)發(fā)工資,謝謝
跨年調(diào)整應(yīng)付賬款,計(jì)入當(dāng)時(shí)損益,會(huì)計(jì)分錄,能否,借應(yīng)付賬款,貸營(yíng)業(yè)外收入
老師,電商平臺(tái)的進(jìn)銷存怎么做,主要是每個(gè)月還有很多退貨,以實(shí)際收到款來(lái)做進(jìn)銷存結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本嗎
老師截圖發(fā)給您,幫我看看
那張不清楚,重拍一張,老師幫忙看看
您好,差106.33,是不是損益科目的銷售管理財(cái)務(wù)費(fèi)用有貸方發(fā)生額
對(duì),差了106.33元,財(cái)務(wù)費(fèi)用一共76.29也做結(jié)轉(zhuǎn)損益了,我找不出來(lái)
您好,有沒(méi)有我們把? ? ?銷售管理財(cái)務(wù)費(fèi)用? ? ?做在貸方的金額
銷售管理財(cái)務(wù)費(fèi)用都做了結(jié)轉(zhuǎn)
您好,我知道,我說(shuō)的是我們做分錄時(shí)有沒(méi)有把這3個(gè)科目做在貸方的情況
又檢查了一下分錄,都在借方,只有結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)3項(xiàng)費(fèi)用在貸方
您好,您的每個(gè)科目我都算了,計(jì)算是沒(méi)問(wèn)題,有沒(méi)有生產(chǎn)成本科目不在這里
老師我有2筆模具加工費(fèi)5995元,我按借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款做的分錄,還有一筆是月末盤點(diǎn)表做了會(huì)計(jì)分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,在科目余額表里這兩筆的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以相加嗎
您好,可以的,這個(gè)不影響,我以前也有不平的,就是財(cái)務(wù)費(fèi)用有貸方金額
現(xiàn)在我該怎么辦呢,迷茫了
您好,您這是手工賬吧,能不能把這個(gè)表發(fā) 401566729? 這個(gè)**郵箱,我來(lái)檢查一下
是QQ郵箱嗎
您好,是的呢,發(fā)了郵件跟我說(shuō)一下哈,我來(lái)檢查
老師您的郵箱號(hào)是不是少一位數(shù)?
朋友您好,沒(méi)有呀,可以的? 401566729
我再試試
您好,好的,一會(huì)我收到就檢查 哈,肯定能檢查出來(lái)的