你好,是企業(yè)所得稅的年度申報??
老師!您好!我想咨詢下我做2021年的所得稅匯算清繳的時候,填資產(chǎn)負(fù)債所屬期是1-12月的數(shù)據(jù),但是我的軟件沒有1-12月的數(shù)據(jù)。只有每月的數(shù)據(jù)啊。我根據(jù)12月的數(shù)據(jù)填進(jìn)去可以不,資產(chǎn)負(fù)債表沒得季度報表啊。這個我該怎么做呢
老師你好,我想咨詢下我22年的計提的工資,在23年4月份發(fā)放了,匯算清繳的時候年度報表怎么填?應(yīng)付職工薪酬這塊是按12月底的數(shù)據(jù)填是要更改報表???
老師您好,我想咨詢一下,這個2023年財務(wù)報表年報是根據(jù)2023年12月底的數(shù)字填列嗎?因為我這邊的一個物流公司需要注銷,已在稅務(wù)局做了報備,現(xiàn)在需要填報23年的匯算資料,系統(tǒng)提示讓先填23年的財務(wù)報表年報,然后再填企業(yè)所得稅工作量會少一點,
老師,您好。我想咨詢下,我現(xiàn)在在做23年的匯算清繳,發(fā)現(xiàn)去年1月份收入和增值稅報表,財務(wù)報表,所得稅季報表,數(shù)字不一致,我該怎么辦?是去大廳更正所有報表還是全部調(diào)整在12月份
老師您好,我想咨詢一下,23年的年報數(shù)據(jù)我是不是應(yīng)該按照財務(wù)軟件里的23年12月底的數(shù)據(jù)填列,與企業(yè)所得稅匯算清繳有沒有關(guān)系
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
財務(wù)報表的年報數(shù)據(jù)
你好,就是直接按23年12月底的數(shù)據(jù)填列。 與企業(yè)所得稅匯算清繳報送的報表數(shù)據(jù)也是一致的
您好,老師,我想問一下,費用發(fā)票報銷,電子普票發(fā)票,員工開票回來是只寫了我公司的名稱,沒有寫公司的稅號,但是對方的信息倒是比較全,這樣的發(fā)票報銷是否合規(guī)
你好,不合規(guī),電子普票發(fā)票?需要有單位稅號信息才是的。