當(dāng)月需要認(rèn)證的發(fā)票還是需要通過(guò)平臺(tái)才做確認(rèn)用途的

老師,取得的增值稅專用發(fā)票當(dāng)月沒(méi)有認(rèn)證,怎么做分錄,下月認(rèn)證怎么做分錄
老師,現(xiàn)在增值稅專用發(fā)票還需要認(rèn)證嗎?
老師好:一般納稅人,當(dāng)月收到的增值稅專用發(fā)票當(dāng)月不認(rèn)證抵扣,可以不做賬嗎? 如果必須要做,分錄怎么寫,發(fā)票應(yīng)該附在當(dāng)月還是之后認(rèn)證的時(shí)候再附? 謝謝老師
老師/:coffee,現(xiàn)在的增值稅專用發(fā)票,當(dāng)月認(rèn)證的,還需要當(dāng)月認(rèn)證嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)收到增值稅專用發(fā)票是當(dāng)月認(rèn)證還是留下來(lái)需要抵扣時(shí)再認(rèn)證呢?
老師,我們是小規(guī)模,就是第四季度,我們老板不想交稅。不要開(kāi)票超過(guò)多少金額?就不用交稅了呢?
申報(bào)個(gè)稅的標(biāo)準(zhǔn)是什么?申報(bào)工資包含個(gè)人承擔(dān)的社保嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師您好 我們信息服務(wù)公司買了一辦公樓 開(kāi)了票進(jìn)來(lái)專票 樓的話暫時(shí)沒(méi)有出租沒(méi)有租金收入 那我們這票可以用來(lái)抵扣嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,可以把電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅金放在待抵扣里,下月再抵扣嗎?
美團(tuán)平臺(tái)返還給商家的平臺(tái)服務(wù)費(fèi)應(yīng)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入?
老師如果賬戶凍結(jié)原因,子公司來(lái)代收付所有收支。有什么風(fēng)險(xiǎn)?收入,工資,稅金。費(fèi)用支出。需要注意什么?法律,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),工資這些風(fēng)險(xiǎn)可控嗎
學(xué)校之前學(xué)費(fèi)只開(kāi)了事業(yè)單位點(diǎn)收據(jù),不開(kāi)電子發(fā)票的情況說(shuō)明
跨境電商小規(guī)模公司國(guó)內(nèi)出口韓國(guó)公司有什么流程,怎么節(jié)稅,走貨代
一般納稅人開(kāi)普票. 跨月沖紅,需要對(duì)方確認(rèn)嗎?


老師,現(xiàn)在的公司只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,暫時(shí)沒(méi)有收入,沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票。 這樣的話,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額該怎樣處理啊?
可以暫時(shí)不在平臺(tái)點(diǎn)用途確認(rèn),或者用途確認(rèn)可以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))
具體怎么處理呢,是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)行稅嗎
不在平臺(tái)點(diǎn)用途確認(rèn)的計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證,等需要時(shí)再做用途確認(rèn)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 用途確認(rèn)可以直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))