當(dāng)月需要認(rèn)證的發(fā)票還是需要通過平臺才做確認(rèn)用途的
老師,取得的增值稅專用發(fā)票當(dāng)月沒有認(rèn)證,怎么做分錄,下月認(rèn)證怎么做分錄
老師,現(xiàn)在增值稅專用發(fā)票還需要認(rèn)證嗎?
老師好:一般納稅人,當(dāng)月收到的增值稅專用發(fā)票當(dāng)月不認(rèn)證抵扣,可以不做賬嗎? 如果必須要做,分錄怎么寫,發(fā)票應(yīng)該附在當(dāng)月還是之后認(rèn)證的時候再附? 謝謝老師
老師/:coffee,現(xiàn)在的增值稅專用發(fā)票,當(dāng)月認(rèn)證的,還需要當(dāng)月認(rèn)證嗎?
老師,請問收到增值稅專用發(fā)票是當(dāng)月認(rèn)證還是留下來需要抵扣時再認(rèn)證呢?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費(fèi)用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
老師,現(xiàn)在的公司只有進(jìn)項發(fā)票,暫時沒有收入,沒有銷項發(fā)票。 這樣的話,進(jìn)項發(fā)票稅額該怎樣處理啊?
可以暫時不在平臺點用途確認(rèn),或者用途確認(rèn)可以計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))
具體怎么處理呢,是計入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)行稅嗎
不在平臺點用途確認(rèn)的計入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證,等需要時再做用途確認(rèn)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 用途確認(rèn)可以直接計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))