你好,這個要匯算的時候調(diào)整利潤。
去年暫估的成本,今年年度匯算的時候施工企業(yè)暫估成本紅沖及取得發(fā)票的正確分錄。
去年暫估的成本,今年匯算的時候,成本票還是沒有的話,怎么操作呢
老師,我們單位去年暫估的成本還剩500W沒有收到發(fā)票,這種匯算清繳怎么操作
1.河南某酒業(yè)股份公司(增值稅一般納稅人)主要生產(chǎn)醬香型白酒,產(chǎn)品有3類:瓶裝糧食白酒、散裝糧食白酒和甜菜白酒。2024年8月份發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務如下:(1)銷售散裝糧食白酒15噸,不含稅單價每噸5860元,收取包裝物押金2340元;(2)用自產(chǎn)散裝糧食白酒10噸,等價換取釀酒所用原材料(含稅價款)70200元,雙方不再支付價款;(3)用本廠生產(chǎn)的瓶裝糧食白酒贈送賓客40箱,獎勵給本廠職工50箱;(上述瓶裝糧食白酒每箱規(guī)格為500毫升×12瓶,含稅價款350元/箱)已知:白酒的消費稅稅率20%+0.5元/500克要求:(1)計算該酒業(yè)公司上述第1筆業(yè)務應納稅的消費稅;(2)計算該酒業(yè)公司上述第2筆業(yè)務應納的消費稅;(3)計算該酒業(yè)公司上述第3筆業(yè)務應納的消費稅。
4月工資少計提了,但是個稅沒少申報,工資沒少發(fā)放,5月多計提一點工資可以嗎,多計提跟5月工資表對不上這個沒問題嗎
老師,你好,請問個稅匯算清繳后,稅務局專管員提醒:對于取得多處收入的自然人做集中申報,會導致申報的收入只有一處。進而導致試算與申報不一致。 讓作廢后重新申報,請問在哪里作廢?
老師你好,其他公司幫我們公司支付了工資,我們分錄就走 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款……
公司一般納稅人,購進20運輸混凝土的固定資產(chǎn)罐車并取得13%專票,在生產(chǎn)混凝土之前公司選擇簡易計稅,之后罐車既用于簡易項目運輸混凝土,又用于一般計稅項目租賃罐車稅率13%,現(xiàn)在生產(chǎn)量降低,公司要賣掉12輛罐車,兼營的話,這些罐車出售的時候可以抵扣進項稅額嗎
老師好,問下房地產(chǎn)企業(yè)繳納的基礎設施配套費的契稅應該放在哪個科目里呢
請找歲月靜好老師,你看看這張表費用占比怎么計算呢
承租人甲公司就某數(shù)控機床與出租人乙公司簽訂了為期5年的租賃協(xié)議。有關(guān)資料如下:①租賃期自2×22年1月1日開始,不含稅租金為每年100萬元,于每年年初支付;②甲公司于租賃期開始日為該機床發(fā)生運輸費和安裝費用共計2萬元;③作為對甲公司的激勵,乙公司于租賃期開始日補償甲公司0.5萬元的傭金;④甲公司增量借款利率為每年5%,(P/A,5%,4)=3.5460。不考慮其他因素,甲公司租賃期開始日應確認使用權(quán)資產(chǎn)的初始成本為的多少?運輸費和安裝費用共計2萬元是否計入初始成本?
老師,成本管理制度我5月22日做好了,直到現(xiàn)在6月16日還沒有發(fā)布,請問生效日期寫6月16日還是5月22。領(lǐng)導審核通過了的
請問3月和4月 銷售 入庫 盤點 合并怎么算盤盈虧
怎么調(diào)整利潤,比如去年的成本票就沒有,是不是就在成本那一下就填零
你好,在納稅調(diào)整明細表扣除了其他填寫
那么我的營業(yè)成本那一欄里面還是填寫去年暫估的成本數(shù)據(jù)了
你好是的,這個還是按照財務報表上面的填。
按照去年第4季度的財務報表里面的利潤表填寫嗎
你好!是的,就是這樣了
如果在5月之前拿回成本票,那么這個這個成本票的數(shù)據(jù)填寫在那一欄呢
你好,是匯算清繳之前拿到發(fā)票。 這個不用另外再填,看你能夠拿到多少發(fā)票。
比如說暫估7萬,只拿回5萬
你好,這個你在納稅調(diào)整明細表扣除了,其他里面填寫。
填寫2萬還是5萬呢
,你只有兩萬沒有發(fā)票,只需要填兩萬。