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老師你好,其他公司幫我們公司支付了工資,我們分錄就走 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款……

2025-06-16 11:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-16 11:27

您好,是的,就是這樣的

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快賬用戶7208 追問 2025-06-16 11:29

老師 如果對方幫我們支付的工資,對方不需要我們償還了,分錄怎么走

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齊紅老師 解答 2025-06-16 11:30

借:其他應(yīng)付款
貸:營業(yè)外收入

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快賬用戶7208 追問 2025-06-16 11:35

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-06-16 12:06

不客氣,很高興幫你

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快賬用戶7208 追問 2025-06-16 15:06

老師不好意思,問下轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,要做無票收入,報送“增值稅”上稅嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-16 15:06

無票收入要交增值稅的

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您好,是的,就是這樣的
2025-06-16
從第一個開始就不對 借管理費用工資788 5.32 管理費用工資4252.31 貸應(yīng)付職工薪酬工資 然后第二個分錄是什么意思? 第三個不對,借應(yīng)付職工薪酬工資貸,其他應(yīng)付款個人負擔(dān)的社保267 3.01不管是職工的還是法人的,不用單獨做,他都是職工
2025-06-07
您好,首先第一個問題,你最好用庫存現(xiàn)金取過度的,雖然是借了法人的錢,然后第二個問題,不要忘記借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬。這個計提,。
2022-05-30
你好,這樣是可以的呢。
2024-07-11
你好,是個人墊付的,后期你們再還給個人嘛,如果是的話可以。
2023-07-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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