您好,我們賬面上還是直線法哦,只是申報(bào)所得稅時(shí)稅法的一次性折舊的優(yōu)惠 500萬(wàn)以下會(huì)計(jì)上固定資產(chǎn)一次性計(jì)入成本費(fèi)用,是在核實(shí)企業(yè)所得稅時(shí)候可以一次性進(jìn)入成本列支。只是在企業(yè)所得稅法規(guī)定成本費(fèi)用。會(huì)計(jì)上還是按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定結(jié)合公司固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 500萬(wàn)元的固定資產(chǎn)允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用,不再分年度計(jì)算折舊。分財(cái)務(wù)稅務(wù)兩部分處理: 財(cái)務(wù)上:依然入固定資產(chǎn),按月計(jì)提折舊 稅務(wù)上:匯算清繳時(shí),《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》里填 列一次性扣除 注意:企業(yè)享受固定資產(chǎn)加速折舊政策時(shí),不強(qiáng)制要求企業(yè)稅收和會(huì)計(jì)處理一致,允許存在稅會(huì)差異。 根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于設(shè)備、器具扣除有關(guān)企業(yè)所得稅政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2023年第37號(hào))規(guī)定,企業(yè)在2024年1月1日至2027年12月31日期間新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊;單位價(jià)值超過(guò)500萬(wàn)元的,仍按企業(yè)所得稅法實(shí)施條例、《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于完善固定資產(chǎn)加速折舊企業(yè)所得稅政策的通知》(財(cái)稅〔2014〕75號(hào))、《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步完善固定資產(chǎn)加速折舊企業(yè)所得稅政策的通知》(財(cái)稅〔2015〕106號(hào))等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行
老師,企業(yè)購(gòu)入購(gòu)入價(jià)值不超過(guò)¥5000的固定資產(chǎn)允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除這個(gè),我們可以一次性入費(fèi)用嗎?還是要入固定資產(chǎn)計(jì)提折舊。
我們公司本月購(gòu)入一臺(tái)450萬(wàn)元的設(shè)備,聽說(shuō)500萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)在算企業(yè)所得稅時(shí)可以一次性扣除。我想問(wèn)是這個(gè)月算所得稅時(shí)一次性扣除,還是到本年結(jié)束時(shí)匯算清繳時(shí)一次性扣除?(請(qǐng)有實(shí)操經(jīng)歷的會(huì)計(jì)解答)
請(qǐng)問(wèn)下資產(chǎn)加速折舊、攤銷表的固定資產(chǎn)一次性扣除是什么意思? 我們公司在2022年期間購(gòu)入了多臺(tái)電腦,總價(jià)值在500萬(wàn)以下,入的固定資產(chǎn),這個(gè)在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)可以填這個(gè)固定資產(chǎn)一次性扣除的明細(xì)表嗎?
老師您 好,我在2022年第四季度,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),分別申報(bào)了500萬(wàn)元以下設(shè)備器具一性扣除跟高新技術(shù)企業(yè)單位500萬(wàn)元以下固定資產(chǎn)一次性扣除這兩項(xiàng),我現(xiàn)在要做匯算清繳時(shí),高新技術(shù)企業(yè)單位500萬(wàn)元以下固定資產(chǎn)一次性扣除這個(gè)要做納稅調(diào)整沒的,有人說(shuō),高新技術(shù)企業(yè)500萬(wàn)元這個(gè)不用做納稅調(diào)整,做調(diào)一般的那個(gè)就可以了,我有定不太確定
老師你可以看見這個(gè)圖嗎,這是固定資產(chǎn)在12月季度報(bào)稅的時(shí)候,一次性計(jì)提折舊,他把賬上的固定資產(chǎn)全部一次性計(jì)提折舊,轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,降低成本,我沒有懂,如果賬上降低成本,企業(yè)所得稅又減免,那不重復(fù)了嗎嗎,然后我看了會(huì)計(jì)填的表后,發(fā)現(xiàn)這個(gè)企業(yè)所得稅沒有減免只降低了成本
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)一般內(nèi)資非上市企業(yè),分紅前先彌補(bǔ)以前年度虧損、計(jì)提了10%的法定盈余公積,那剩余的未分配利潤(rùn)是不是就是屬于可供投資者分配的利潤(rùn)了?
咨詢一下,公司承接了個(gè)政府采購(gòu)項(xiàng)目,實(shí)驗(yàn)室采購(gòu)項(xiàng)目,這種采購(gòu)進(jìn)來(lái)的東西是做到庫(kù)存商品里面嗎?
去年有兩筆發(fā)票,給銷售員開過(guò)之后過(guò)了幾個(gè)月他忘了,導(dǎo)致重復(fù)開票了,現(xiàn)在可以紅沖嗎?怎么做賬,謝謝
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 如果我月底收到 繳費(fèi)通知單 本月的水電費(fèi) 一定要按日期記賬憑證嗎 還是月底之前 記賬應(yīng)付賬款就行
老師,問(wèn)下個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還收入也算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)云開票產(chǎn)品服務(wù)費(fèi)上月計(jì)入管理費(fèi)用,現(xiàn)金支付了,然后沒有抵減增值稅應(yīng)納稅額,下月申報(bào)的時(shí)候可以抵減嗎
請(qǐng)問(wèn)新版代開個(gè)人勞務(wù)發(fā)票,發(fā)票會(huì)顯示,或者看得出來(lái)應(yīng)稅服務(wù)地選擇了哪里嗎
老師,公司在銀行貸款,銀行開具利益發(fā)票,為什么金額和賬上沒有不一致,老是少開
廚房設(shè)備折舊的殘值率是多少
老師,所得稅匯算申報(bào)表里個(gè)稅的金額要交嗎