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老師,請問下發(fā)票紅沖了,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出繳納了增值稅,怎么做賬務(wù)處理,后面做的紅沖

2024-03-25 19:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-25 19:10

你好!你要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄是嗎

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快賬用戶7070 追問 2024-03-25 19:11

是的,除了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,對應(yīng)的發(fā)票需要全部做賬務(wù)處理吧

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齊紅老師 解答 2024-03-25 19:11

你好!要看你當(dāng)時拿到藍(lán)字發(fā)票如何做的分錄。

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快賬用戶7070 追問 2024-03-25 20:29

發(fā)票未入賬,就是紅沖了,進(jìn)項稅額需要轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7070 追問 2024-03-25 20:29

勾選錯誤

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齊紅老師 解答 2024-03-25 20:32

你好!如果你沒有入過賬,那么你進(jìn)項轉(zhuǎn)出也不用做賬,只在申報表填寫轉(zhuǎn)出就行。

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快賬用戶7070 追問 2024-03-25 20:37

但是有繳納了增值稅

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快賬用戶7070 追問 2024-03-25 20:37

進(jìn)項發(fā)票里面有體現(xiàn)

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齊紅老師 解答 2024-03-25 20:39

你好!是這樣,不管是不是交了增值稅,只要你一開始沒有入賬,后面就不用單獨做修改的。 除非你補上之前的憑證,然后再做更正的憑證

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快賬用戶7070 追問 2024-03-25 20:41

12月份調(diào)整分錄就只體現(xiàn)了進(jìn)項稅額,我該怎么改,把這邊平賬

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齊紅老師 解答 2024-03-25 20:44

你好!你可以計入借營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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