你好!你要做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄是嗎
老師你好!我本月紅沖發(fā)票,增值稅多繳稅款進行紅沖,可是我地稅也多繳稅啦,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理... 本月紅沖發(fā)票,增值稅多繳稅款進行紅沖,可是我地稅也多繳稅啦,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,因為對方把后面的合同終止了,沖紅的這份發(fā)票不用再開了
老師,請問收到的紅字發(fā)票是做紅沖發(fā)票處理還是做進項稅轉(zhuǎn)出?
跨年進項稅發(fā)票紅字沖紅,稅務(wù)增值稅報表進項稅轉(zhuǎn)出需要怎么做賬務(wù)處理
老師你好,請問跨年發(fā)票需要沖紅重開,繳納了的增值稅怎么辦,賬務(wù)處理怎么做
老師,請問公司12月開的進項發(fā)票認證了,后面因為商品名稱開錯了,就紅沖了這張進項發(fā)票,現(xiàn)在2月份申報增值稅提示要進項稅額轉(zhuǎn)出,請問轉(zhuǎn)出的稅額賬務(wù)怎么處理?
老師您好,適應(yīng)能力強跟誰都能相處是什么意思
您好老師 目前公司只有工資與差旅費 是不是報稅(電子稅務(wù)局里面的企業(yè)所得稅季度申報)( 如圖3里面的營業(yè)收入與營業(yè)成本) 這個二個項目都是填利潤表里面的0(如圖1) 這樣對不對(都是填利潤表里面的)?
你好,我今天在核對往來的時候發(fā)現(xiàn)一張2022年的發(fā)票沒有入賬,是購買原材料的,這個原材料還能入原材料么?要如何做賬
個人租車12000的租車協(xié)議,是要先減800元。 還是不含稅價格減了不含稅乘以20%
老師好,我們公司在外面開來3個點的專票,對方跟我們要5.5的稅點,這個合理嗎
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我公司向B公司采購貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請問這個業(yè)務(wù)分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開票金額是311萬,10月份開始要申報第三季增值稅和附加稅,有啥注意點,開票金額遠遠超過30萬 存在什么稅務(wù)風(fēng)險不呢
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計575.12,公積金350,中秋補貼206.18,個稅23.43。實發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費,按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
如何在新版電子稅務(wù)局變辦稅人
是的,除了進項稅額轉(zhuǎn)出,對應(yīng)的發(fā)票需要全部做賬務(wù)處理吧
你好!要看你當(dāng)時拿到藍字發(fā)票如何做的分錄。
發(fā)票未入賬,就是紅沖了,進項稅額需要轉(zhuǎn)出
勾選錯誤
你好!如果你沒有入過賬,那么你進項轉(zhuǎn)出也不用做賬,只在申報表填寫轉(zhuǎn)出就行。
但是有繳納了增值稅
進項發(fā)票里面有體現(xiàn)
你好!是這樣,不管是不是交了增值稅,只要你一開始沒有入賬,后面就不用單獨做修改的。 除非你補上之前的憑證,然后再做更正的憑證
12月份調(diào)整分錄就只體現(xiàn)了進項稅額,我該怎么改,把這邊平賬
你好!你可以計入借營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出