你好 借:管理費用? ?, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 , ????貸:銀行存款等科目??
1、文藝演出單位,是計入主營業(yè)務(wù)成本; 2、公司自己年后,計入福利費用, 3、要是工會支付的話,計入工會自己的賬目,職工活動支出。 年會的例子可以看下,我覺得這個老師的比較全: A企業(yè)今年年會中,租賃場地花費了21 000元,開具會務(wù)費發(fā)票;餐費45 000元,開具會務(wù)費發(fā)票;準(zhǔn)備了10臺空調(diào)作為年會的獎品,共計20 000元,個人所得稅由公司代為承擔(dān)。則,小王公司財務(wù)處理如下: 計算員工應(yīng)繳的個人所得稅: 應(yīng)付稅款=20 000×20%=4 000(元)。 編制跨級分錄如下: 借:管理費用-會議費 21 000, 管理費用-業(yè)務(wù)招待費45 000, 管理費用-職工福利費20 000, 營業(yè)外支出-代繳個稅4 000, 貸:銀行存款90 000。 個人所得稅直接20000乘20%是為什么
老師好!我想問一下企業(yè)發(fā)給員工的非貨幣性福利,會計上計入工資薪金還是職工福利費?實務(wù)中,我了解到的是,大部分財務(wù)做法是如果企業(yè)發(fā)的是現(xiàn)金福利,就并入工資薪金代扣代扣個人所得稅。如果是非貨幣性福利,就計入職工福利費,這時就不涉及代扣個人所得稅了。但是,稅法角度,根據(jù)國稅函〔2009〕3號文件的規(guī)定,企業(yè)發(fā)給員工的年貨、過節(jié)費、節(jié)假日物資及組織員工旅游支出不得在職工福利費列支。所以有點糾結(jié)實務(wù)中到底應(yīng)該怎么處理比較好,主要是因為涉及到了代扣代繳個人所得稅的風(fēng)險
公司一個首席顧問是負(fù)責(zé)研發(fā)這一塊的,公司給他報銷的體檢費用以及比如疫苗費用等,是計入研發(fā)費用-資本化支出-福利費并通過應(yīng)付職工薪酬-福利費過渡一下 還是直接計入 研發(fā)費用-資本化支出-其他 不需要通過應(yīng)付職工薪酬過渡 還是計入其他什么科目合適 背景:目前公司的研發(fā)費用全部已經(jīng)資本化階段了。
繳納的租賃費 物業(yè)費 暖氣費要走福利費 也要過渡一下 如何做賬分錄是什么
想問一下 單位承擔(dān)員工宿舍 繳納的暖氣費 物業(yè)費 租賃費 要從福利費出 領(lǐng)導(dǎo)說要過渡一下 如何過渡 是不是要做個應(yīng)付職工薪酬福利費?貸什么?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
借管理費用的二級科目是啥
你好,管理費用的二級科目是:管理費用—福利費?
暖氣費 租賃費 物業(yè)費都可以這樣做 把?
你好,是的,是這樣的
我的物業(yè)給我開了張專票 但是不能抵扣 我該如何把進項稅在做一筆分錄呢?
你好,按含稅金額入賬計入費用核算,不需要單獨體現(xiàn)進項稅額啊?
我現(xiàn)在已經(jīng)體現(xiàn)了 麻煩幫我做一筆 不能抵扣進項的分錄 謝謝 下回就不體現(xiàn)了
你好,你之前是把進項稅額抵扣了 ??
不是的 我的物業(yè)費開的是專項發(fā)票 然后現(xiàn)在是借應(yīng)付職工薪酬 福利費 再借應(yīng)交稅金應(yīng)交進項稅 貸銀行存款 這個進項不能抵扣么 麻煩幫我做一筆不能抵扣的分錄
你好,在你分錄的基礎(chǔ)上,不能抵扣的分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)