同學(xué)你好 借:預(yù)付賬款3 貸:銀行存款3
您好,我司9月簽訂固定資產(chǎn)購買合同,價稅合計100萬,9月預(yù)付32萬元,該固定資產(chǎn)的所有權(quán)尚未移交到我司。三個月后我司需要支付50萬元給對方,剩余款項在收到該固定資產(chǎn)后10天內(nèi)支付完畢,我司如何做賬(如何記錄我司尚未支付的余額)。
1.收到張三投入的資本金10萬元 2.購買材料38萬,稅率13%,運費1000,裝卸費500元,貨款已付,物流費未付,已入庫 3.購買固定資產(chǎn)60000元,稅率13%,安裝費1800,保險2000元,銀行付款40000元 ,已交付使用
(1)7日不需安裝的固定資產(chǎn)價格為30萬元,增值稅專用發(fā)票上顯示增值稅為3.9萬元發(fā)生運雜費為0.1萬元,資產(chǎn)已經(jīng)到企業(yè),款項尚未支付。(2)13日用現(xiàn)金支付違約罰款1萬元,同時支付7日未付固定資產(chǎn)的款項。(3)19日購入需安裝的固定資產(chǎn)價格為10萬元,增值稅專用發(fā)票上顯示增值稅為1.3萬元,發(fā)生裝卸費為0.4萬元,資產(chǎn)已經(jīng)到企業(yè),款項已經(jīng)支付。(4)20日在安裝固定資產(chǎn)過程中發(fā)生安裝費如下:領(lǐng)用工程物資安裝價值1萬,支付企業(yè)安裝工人工資0.6萬。(5)22日上述設(shè)備安裝成功,達到可使用狀態(tài)。(6)30日計提本月借款利息0.7萬元。(7)31日計提固定資產(chǎn)折舊:企業(yè)管理部門用汽車折舊耗用0.2萬元,銷售部門用汽車折舊耗用1萬元,車間生產(chǎn)商品時設(shè)備折舊耗用4萬元。
(1)7日不需安裝的固定資產(chǎn)價格為30萬元,增值稅專用發(fā)票上顯示增值稅為3.9萬元發(fā)生運雜費為0.1萬元,資產(chǎn)已經(jīng)到企業(yè),款項尚未支付。(2)13日用現(xiàn)金支付違約罰款1萬元,同時支付7日未付固定資產(chǎn)的款項。(3)19日購入需安裝的固定資產(chǎn)價格為10萬元,增值稅專用發(fā)票上顯示增值稅為1.3萬元,發(fā)生裝卸費為0.4萬元,資產(chǎn)已經(jīng)到企業(yè),款項已經(jīng)支付。(4)20日在安裝固定資產(chǎn)過程中發(fā)生安裝費如下:領(lǐng)用工程物資安裝價值1萬,支付企業(yè)安裝工人工資0.6萬。(5)22日上述設(shè)備安裝成功,達到可使用狀態(tài)。(6)30日計提本月借款利息0.7萬元。(7)31日計提固定資產(chǎn)折舊:企業(yè)管理部門用汽車折舊耗用0.2萬元,銷售部門用汽車折舊耗用1萬元,車間生產(chǎn)商品時設(shè)備折舊耗用4萬元。會計分錄,想對一下我自己寫的會計分錄,第二小題不是很明白
購買不需要安裝的固定資產(chǎn)5萬元,預(yù)付3萬元并收到3萬元的發(fā)票,固定資產(chǎn)尚未交貨,這個怎么做賬?
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計提存貨跌價準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
掛預(yù)付賬款,感覺沒法體現(xiàn)收到了發(fā)票,那3萬發(fā)票一起附上?還是發(fā)票留到最后入固定資產(chǎn)再附?
同學(xué),你好 留到之后,固定資產(chǎn)交貨,再一起入