借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 -城建稅 -教育費(fèi)附加 貸:銀行存款
一般納稅人季度銷售額低于30萬增值稅,城建稅,教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加怎么交?
一般納稅人季度銷售額低于30萬增值稅,城建稅,教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加怎么交?
這個(gè)月交了增值稅,就要交教育費(fèi)附加,附加稅,城建稅了,如何做分錄?
老師,我們是一般納稅人,增值稅1%,城建稅7%,教育費(fèi)附加3%,地方教育費(fèi)附加2%,印花稅0.0003,所得稅25%,如何折算出一個(gè)總的稅率是多少?
請(qǐng)問老師,一般納稅人,增值稅附加稅的比例是增值稅額的10%嗎,城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
附加稅的計(jì)提分錄如何做?
借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 -教育費(fèi)附加
增值稅為次月18日前申報(bào),因?yàn)槲耶?dāng)月無法算出附加稅要交多少錢,所以我的計(jì)提分錄在交完增值稅及附加后再做,可以嗎?(但是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則下,計(jì)提分錄應(yīng)該在當(dāng)月做)有點(diǎn)糾結(jié)
需要提前計(jì)提的,你可以根據(jù)賬面的數(shù)計(jì)算出當(dāng)月應(yīng)交的增值稅的,然后根據(jù)計(jì)算的增值稅計(jì)算附加稅
好的,老師,還有一個(gè)問題。請(qǐng)問房屋租賃合同所交的印花稅,如何做賬
公司為一般納稅人,主業(yè)為出租房屋
借稅金及附加 貸銀行存款
需要過應(yīng)交稅金這個(gè)科目嗎
分錄 當(dāng)月計(jì)提 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交印花稅 次月繳稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
不需要的,印花稅無需通過應(yīng)交稅費(fèi)科目