同學(xué)你好 這個可以抵扣的

老師您好,我們公司2021年是小規(guī)模,去年暫估成本20萬,今年3月升為一般納稅人了,然后現(xiàn)在去年暫估的成本票開了專票回來,我們可以抵扣增值稅嗎
老師,我們自3月開始登記為一般納稅人1月到2月為小規(guī)模,在2月到3月發(fā)生維修費,3月竣工驗收,開具的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎,我們1到2月的經(jīng)營收入已經(jīng)按小規(guī)模納稅人進(jìn)行申報
老師,我們3月由小規(guī)模變成增值稅一般納稅人,我們?nèi)〉靡粡堅鲋刀悓S冒l(fā)票,開具的是1到6月的增值電信服務(wù),但是我們1到2月是小規(guī)模,無法抵扣,所以在勾選增值稅進(jìn)項的時候,如何把1到2月不能抵扣的數(shù)字刪掉
老師,您好,我1月份開了1張發(fā)票,2月份發(fā)現(xiàn)開錯了(本來應(yīng)該開專票,我開成了普票),2月份紅沖了,那2月份申報增值稅的時候要做什么處理嗎?我們是一般納稅人
你好,我們3月10日前是小規(guī)模,11日后升級為一般納稅人,9日收到一張專票,10日讓對方紅沖,15日再重新開進(jìn)來,金額都一致,那這張專票我們下月申報3月一般納稅人增值稅的時候可以抵扣嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
那個紅沖的金額不管它?
紅沖的你紅沖了就可以
200-100沖的=100價稅不分離領(lǐng)用?另外500價稅分離抵扣?
同學(xué)你好 成為一般納稅人之后收到的專票要價稅分離并且稅可以抵扣
所以小規(guī)模期間收到的,沖就沖,但是不能抵扣,價稅合計入賬?
對的 價稅合計入賬就可以