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開(kāi)了一張發(fā)票,又開(kāi)了一張紅沖發(fā)票,需要做賬嗎?

2024-03-25 13:35
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-25 13:37

同學(xué)你好 沒(méi)跨月可以不做

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同學(xué)你好 沒(méi)跨月可以不做
2024-03-25
你好 做負(fù)數(shù) 和一個(gè)正數(shù)的收入分錄??
2021-12-02
紅沖的發(fā)票需要做賬。 當(dāng)收到紅沖發(fā)票時(shí),應(yīng)進(jìn)行以下賬務(wù)處理: 如原發(fā)票對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)是采購(gòu)商品或接受服務(wù)等: 沖減原入賬的資產(chǎn)或費(fèi)用等科目。例如,原發(fā)票是采購(gòu)原材料,借記 “原材料” 等科目,貸記 “應(yīng)付賬款” 等科目,收到紅沖發(fā)票后,做相反的會(huì)計(jì)分錄,借記 “應(yīng)付賬款” 等科目,貸記 “原材料” 等科目。 如果原發(fā)票對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)涉及增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額: 還需同時(shí)沖減相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額。比如原入賬時(shí)借記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”,紅沖時(shí)貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2024-10-14
你好,當(dāng)月開(kāi)具、當(dāng)月紅沖(相當(dāng)于作廢了),不需要做賬。 又開(kāi)了張50萬(wàn)的,這個(gè)是需要做賬的
2023-09-28
這個(gè)不需做賬的哈
2022-12-16
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