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老師,我們是一般納稅人,我們從農(nóng)民專業(yè)合作社取得的1個(gè)點(diǎn)的專票可以計(jì)算抵扣9個(gè)點(diǎn)嗎?

2024-03-25 12:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-25 12:48

取得1%的不可以進(jìn)項(xiàng)計(jì)算抵扣9%

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快賬用戶8348 追問(wèn) 2024-03-25 12:53

我們?nèi)ツ晔召?gòu)的青稞都沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在可以在匯算清繳前補(bǔ)開(kāi)計(jì)算抵扣不呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-25 12:54

可以的,你可以補(bǔ)開(kāi)做抵扣

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快賬用戶8348 追問(wèn) 2024-03-25 12:58

開(kāi)出來(lái)的票是現(xiàn)在的日期,我怎么抵扣呢?計(jì)算抵扣在今年的當(dāng)月嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-25 12:59

是的抵扣在今年就可以了

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快賬用戶8348 追問(wèn) 2024-03-25 13:05

那我去年的稅不就白交了?

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快賬用戶8348 追問(wèn) 2024-03-25 13:07

我意思是現(xiàn)在不是匯算清繳還沒(méi)結(jié)束嗎?能不能在匯算清繳前做到去年的賬里,少交些稅呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-25 13:10

匯算清繳的是企業(yè)所得稅,不是增值稅

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齊紅老師 解答 2024-03-25 13:11

你可以反結(jié)賬計(jì)入去年,抵扣企業(yè)所得稅。然后增值稅今年做認(rèn)證沒(méi)問(wèn)題

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快賬用戶8348 追問(wèn) 2024-03-25 13:11

哦,那開(kāi)票的時(shí)候要注明是補(bǔ)開(kāi)去年的不呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-25 13:14

不需要特別注明的

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取得1%的不可以進(jìn)項(xiàng)計(jì)算抵扣9%
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你好,今年可以計(jì)算抵扣的,
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對(duì)方自產(chǎn)自銷的可以的
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你好,沒(méi)問(wèn)題,可以按照9%的稅率抵扣
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你好! 可以的,可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)金額(9%)
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