取得1%的不可以進(jìn)項(xiàng)計(jì)算抵扣9%
你好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人從小規(guī)模農(nóng)民手里取得的3個(gè)點(diǎn)的專票可以當(dāng)9個(gè)點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?分錄怎么做的?
我想問(wèn)一下 收到農(nóng)民專業(yè)合作社 開(kāi)給我們的 谷物加工*大米 的普票 0%的發(fā)票 我這邊可以按照9個(gè)點(diǎn)計(jì)算抵扣嗎
農(nóng)民專業(yè)合作社是增值稅一般納稅人 他們開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票我們公司 可以抵扣嗎
老師,我們是一般納稅人,我們從農(nóng)民專業(yè)合作社取得的1個(gè)點(diǎn)的專票可以計(jì)算抵扣9個(gè)點(diǎn)嗎?
老師,我們一般納稅人,去年收農(nóng)民專業(yè)合作社的農(nóng)產(chǎn)品票沒(méi)有計(jì)算抵扣,今年可以計(jì)算抵扣嗎?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
我們?nèi)ツ晔召?gòu)的青稞都沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在可以在匯算清繳前補(bǔ)開(kāi)計(jì)算抵扣不呢?
可以的,你可以補(bǔ)開(kāi)做抵扣
開(kāi)出來(lái)的票是現(xiàn)在的日期,我怎么抵扣呢?計(jì)算抵扣在今年的當(dāng)月嗎?
是的抵扣在今年就可以了
那我去年的稅不就白交了?
我意思是現(xiàn)在不是匯算清繳還沒(méi)結(jié)束嗎?能不能在匯算清繳前做到去年的賬里,少交些稅呢?
匯算清繳的是企業(yè)所得稅,不是增值稅
你可以反結(jié)賬計(jì)入去年,抵扣企業(yè)所得稅。然后增值稅今年做認(rèn)證沒(méi)問(wèn)題
哦,那開(kāi)票的時(shí)候要注明是補(bǔ)開(kāi)去年的不呢?
不需要特別注明的