你好! 可以的,可以計算抵扣進(jìn)項金額(9%)
我想問一下 收到農(nóng)民專業(yè)合作社 開給我們的 谷物加工*大米 的普票 0%的發(fā)票 我這邊可以按照9個點計算抵扣嗎
老師,我是農(nóng)農(nóng)合作社,開票是玉米,超了500萬需要專為一般納稅人,之后我給對方公司開的是9的稅率發(fā)票,這樣的話我從別的公司購買的貨物,他們?nèi)绻o我開的是免稅發(fā)票,我是可以計算抵扣的對吧?那如果他們給我開的是9的普票我也是可以計算抵扣的對嗎?
老師,公司收到,個人代開的農(nóng)產(chǎn)品3個點的專用發(fā)票58000萬,(價56310.68 稅1689.32),我們可以按照9個點計算抵扣嗎?而且我們開出去的是13個點的發(fā)票,還可以加計扣除一個點嗎?可以的話,計算的基數(shù)都是多少
我們買別人家公司玉米他們給我們開的是方便食品*精品玉米 專票3個點是否可以按照9個點來抵扣 然后我們給別人開發(fā)票的話開的是谷物類加工*精品玉米可以嗎
我們公司是做羽絨羽毛加工,增值稅我是開出去13%,收到是9個點的一般納稅人專票,或者1%的增值稅普票,我都可以按照9%+1%來按照10%抵扣進(jìn)項嗎?然后企業(yè)所得稅符合初級農(nóng)產(chǎn)品加工免稅嗎
老師小企業(yè)會計準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
出納轉(zhuǎn)賬備注錯誤了,需要退回來重新轉(zhuǎn)嗎
老師,預(yù)估成本費用怎么做賬
老師您好,公司承擔(dān)員工的社保與個稅,這些都計入營業(yè)外支出嗎?
請問,自然人獨資和個人獨資有什么區(qū)別
老師,工費經(jīng)費繳費去哪里找
老師,現(xiàn)在我們24年12月31號未到票還有500多萬,但對應(yīng)單品庫存產(chǎn)品價值超700萬,那匯算清繳需不需要做暫估入庫,調(diào)增
老師,你好,公司名稱變更了,稅務(wù)怎么在電子稅務(wù)局做變更名稱?
老師好,我公司收到政府給予高新技術(shù)企業(yè)獎勵資金10萬元,該如何做賬。
銷售了一批產(chǎn)品,已給購買方開票,廠家還未給銷售方把發(fā)票開進(jìn)來,可以先暫估庫存做賬,下個月發(fā)票開進(jìn)來后再把暫估的庫存沖了就可以對吧?開的普票如果紅沖沒有告知對方,對方不知道這張發(fā)票已經(jīng)沖紅了,要怎么才能查詢這張發(fā)票
我可以參考哪個文件呀
《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)附件1《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》第二十五條第(三)項規(guī)定,購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,除取得增值稅專用發(fā)票或者海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書外,按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和13%的扣除率計算的進(jìn)項稅額。計算公式為:進(jìn)項稅額=買價×扣除率。(目前的扣除率是9%)