同學(xué)你好 借費用科目 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
開辦期間員工先填付款,然后銀行存款報銷,怎么分錄
老師我們代替房東去開了這個房租發(fā)票,然后員工墊付的稅款,她現(xiàn)在填寫報銷單的話那個完稅證明可以作為報銷憑證嗎?報銷內(nèi)容怎么填呢?
如果購買物品的費用由員工先墊付,后面員工報銷,公司通過銀行賬戶轉(zhuǎn)給員工,那么該筆憑證需要哪些附件?
老師: 上月我們員工墊付了費用,然后寫了支出單已經(jīng)入賬,做分錄: 借:管理費用/辦公費 貸:其他應(yīng)付款 -員工名字 然后這個月需要支付墊付費用做分錄如下 借:其他應(yīng)付款-員工 貸:銀行存款/現(xiàn)金 這樣對吧老師?那這個月的報銷的支出單上怎么寫支出項呢?
公司員工吃飯,經(jīng)理墊付的費用,事后報銷,怎么寫分錄
申報表里面包括員工現(xiàn)金發(fā)放領(lǐng)的簽名表嗎
請問一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時候在做? (如果先不發(fā))要做的話怎么寫憑證? 謝謝老師 ?
母女都是法人給對方開票可以嗎?
出納付款的時候備注港雜費,但是對方開票開國際貨物運輸代理費免稅的,這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎, 怎么付款備注更合適?直接備注費用可以嗎
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實際工資應(yīng)個是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項稅額451527.24,已有進項152954.3元,如果開進來進項是13%的,需要價稅合計進項多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個業(yè)務(wù)需要動進銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計入營業(yè)外支出的哪一個二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
是可以寫成 借:費用科目 貸:銀行存款嗎
不可以的 因為是個人報銷的
是借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 這一個分錄就可以,還是兩個分錄都要寫上呢
同學(xué)你好 發(fā)票沒有拿回來嗎
老師你好,沒有發(fā)票,用的銀行電子回單走的報銷
那就直接做我上面第一次給你的分錄
好的謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝