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老師,A項(xiàng)目23年預(yù)交增值稅時(shí)預(yù)交了所得稅,23年企業(yè)盈利,但是彌補(bǔ)以前年度虧損,所以匯算清繳時(shí)不用交所得稅,但是項(xiàng)目預(yù)交的所得稅1600元,專管員說退稅麻煩,讓我加大成本我想問老師:我匯算清繳時(shí)怎么操作呢?

2024-03-24 14:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-24 14:15

您好,那您是否希望退稅?

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快賬用戶6250 追問 2024-03-24 14:16

老師,希望啊

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齊紅老師 解答 2024-03-24 14:22

那就按真實(shí)數(shù)據(jù)填寫,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算退稅金額

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快賬用戶6250 追問 2024-03-24 14:24

那專管員這邊我怎么解決呢?

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快賬用戶6250 追問 2024-03-24 14:25

匯算時(shí)退稅填寫在哪張表里?

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齊紅老師 解答 2024-03-24 14:30

匯算清繳調(diào)整A100000表單,那就看企業(yè)是否希望退稅

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快賬用戶6250 追問 2024-03-24 14:32

按照專管員說的,加大成本,我怎么操作呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-24 14:37

管理員說的錯(cuò)誤,加大成本,不是虧損越來越大了

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快賬用戶6250 追問 2024-03-24 14:39

是的我也在奇怪這個(gè)說法。老師,有沒有不退稅的操作呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-24 14:40

那就增加無票支出

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快賬用戶6250 追問 2024-03-24 14:42

做分錄:借 以前年度損益 ?貸?

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齊紅老師 解答 2024-03-24 14:53

不是做分錄,就是將成本費(fèi)用中,無票部分納稅調(diào)增

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