你好,一張發(fā)票是無法做到部分抵扣的。 認證了就5000全部抵扣,沒有抵扣完的部分結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣。
一張進項發(fā)票稅額金額較大,能不能只抵扣其中一部分,剩余的下個月再抵扣,我的需求就是想交增值稅稅,如果抵扣完就不能交增值稅了
當月的進項稅額不想抵扣完,稅額在一張發(fā)票上,這個怎么操作?
老師,我們這個月(5月份)銷項稅額是2000多,想問下我現(xiàn)在可以操作認證抵扣嗎,我可以只勾選這截圖中的兩張進項(進項稅額也剛好2000多)抵扣嗎,剩下的等下次抵扣再勾選?
收到專票一張,因公司制度,只能報銷發(fā)票面值50%部分款項。那么進項稅額如何抵扣?網(wǎng)上進行進項抵扣和做賬分別要怎么操作?
老師,當月銷項稅是5000,抵扣進項發(fā)票一張稅額是8000,留抵3000,這個分錄怎么做?
金蝶套打模板設(shè)置好之后,預(yù)覽的時候為什么那個公司印章不顯示。
我們是一家公司,從個人手里租賃了住宅房,,那這個房東去給我們開票,房產(chǎn)稅是12%還是4%
現(xiàn)在客戶退貨,商品要怎么做。當時直接開票直接做了,借應(yīng)收,貸主營收入 貸銷項稅額。直接結(jié)轉(zhuǎn)那成本?,F(xiàn)在對方退貨,我這邊開具紅字發(fā)票?,F(xiàn)在做借應(yīng)收(負數(shù)) 貸主營收入 銷項稅額(負數(shù))。那這個退貨的商品該怎么做??!
老師你好,請問例如我們付供應(yīng)商貨款,不含稅是100,稅額13,含稅價是113,現(xiàn)在要從支付價里價高一點,稅后10,彌補供應(yīng)商一些損失,那是從不含稅加還是含稅加?
請問出口業(yè)務(wù)申請退稅有什么時間上的要求嗎?,需要在什么時間段申請退稅
202502期的免抵稅額我想形成退稅額,要怎么做
設(shè)備投入使用,使用年限5年,凈殘值50萬,采用年數(shù)總和法按年計提折舊
去年廠房裝修使用到現(xiàn)在,現(xiàn)在才付款和開發(fā)票,之前沒有入賬, 請問下現(xiàn)在怎么入賬 ?
計提勞務(wù)費時附發(fā)票 結(jié)算單,還是發(fā)勞務(wù)費時附?
怎么計提不動產(chǎn)銷售的增值稅,城市維護建設(shè)稅,教育附加及地方教育附加?
也就是說一張發(fā)票無法部分勾選對嗎老師
你好,是的,是這樣的
謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習愉快,工作順利?