你好同學(xué)本月留底,不需要做分錄的。
老師,我單位本月銷項(xiàng)稅為5000進(jìn)項(xiàng)稅為4800上期留抵進(jìn)項(xiàng)稅額為3000這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做?
老師,當(dāng)月銷項(xiàng)稅是5000,抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一張稅額是8000,留抵3000,這個(gè)分錄怎么做?
老師,如果銷項(xiàng)稅額3000,進(jìn)項(xiàng)稅額只有一張發(fā)票 稅額是5000,怎么操作這一張發(fā)票部分抵扣呢?剩余2000下次在抵
老師,上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留抵稅額,做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這個(gè)月銷項(xiàng)還是小于這個(gè)留抵稅額應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
老師,本月需要沖抵上月留抵稅額,比如上月留抵2000,本月銷項(xiàng)8000,進(jìn)項(xiàng)5000,本月需要繳納增值稅3000,本月該怎么做分錄
老師,我們公司去年成立,24年沒(méi)有繳納過(guò)稅,需要填報(bào)資料稅收金額是不是填0
個(gè)人借款給公司,個(gè)人和公司需要繳納哪些稅
公司租老板的房子用于工作室,裝修費(fèi)和買的一些冰箱烤箱都可以入賬吧
公司從22年開(kāi)始對(duì)外開(kāi)的水費(fèi)是3個(gè)點(diǎn),上個(gè)月稅務(wù)局通知要調(diào)整到9個(gè)點(diǎn),這個(gè)22-24年的補(bǔ)稅款(從3個(gè)點(diǎn)補(bǔ)到9個(gè)點(diǎn))是放在本年,還是以前年度調(diào)整?
新辦企業(yè),沒(méi)有人上班,銀行流水0,需要報(bào)個(gè)稅嗎?不報(bào)有什么影響?稅法文件
請(qǐng)問(wèn)圖書免稅怎么做賬
老師,9月份報(bào)個(gè)稅時(shí),企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報(bào)個(gè)稅時(shí)已經(jīng)報(bào)了,9月份該怎么報(bào)呀
咨詢下:個(gè)人出租非住房,個(gè)稅怎么計(jì)算?
老師,開(kāi)票,項(xiàng)目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒(méi)有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對(duì)外開(kāi)具工程服務(wù)類的發(fā)票呀?
那當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,就借:銷項(xiàng)稅額5000 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額5000嗎?
同學(xué),這個(gè)分錄不需要做的
那下月需要繳增值稅時(shí),怎么賬務(wù)處理呢?
下月銷項(xiàng)大于本月留底了 借,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 是貸方科目還是借方科目?
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 是貸方的,上交時(shí) 借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸,銀行存款
那應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)是借方科目嗎?用來(lái)歸集什么的?
就是本期計(jì)算的應(yīng)交增值稅
要是下月銷項(xiàng)稅3500,那當(dāng)月的分錄:借 ,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)500 貸 , 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500?
嗯嗯,是這樣的同學(xué)
那進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額科目的余額就一直掛在賬面上嗎?
可以掛者,明細(xì)科目沒(méi)有影響,也可以一次轉(zhuǎn)出去 借,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)屬于借方科目?
不是,貸方表示本期交稅額,借方是與銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)對(duì)沖的
明白了,謝謝老師
不客氣同學(xué),希望幫到您