你好同學(xué)本月留底,不需要做分錄的。

老師,我單位本月銷項(xiàng)稅為5000進(jìn)項(xiàng)稅為4800上期留抵進(jìn)項(xiàng)稅額為3000這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做?
老師,當(dāng)月銷項(xiàng)稅是5000,抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一張稅額是8000,留抵3000,這個(gè)分錄怎么做?
老師,如果銷項(xiàng)稅額3000,進(jìn)項(xiàng)稅額只有一張發(fā)票 稅額是5000,怎么操作這一張發(fā)票部分抵扣呢?剩余2000下次在抵
老師,上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留抵稅額,做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這個(gè)月銷項(xiàng)還是小于這個(gè)留抵稅額應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
老師,本月需要沖抵上月留抵稅額,比如上月留抵2000,本月銷項(xiàng)8000,進(jìn)項(xiàng)5000,本月需要繳納增值稅3000,本月該怎么做分錄
公司是塑料原料貿(mào)易公司,10月5日賣給對(duì)方貨物,開(kāi)出銷售發(fā)票20萬(wàn),10月10 發(fā)票沖紅,怎么做賬
請(qǐng)董老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,我打問(wèn)號(hào)的地方,這里它沒(méi)有特指重分類為哪一類,那我是不是可以把它重分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
請(qǐng)董老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,這里工程物資的處理,為什么不計(jì)入管理費(fèi)用
老師,我有一個(gè)問(wèn)題,暈了,就是我們不是基本上一個(gè)月要從公司的公戶里取備用金出來(lái)嗎?取到了一個(gè)股東辦的一個(gè)銀行卡,給取名叫出納卡的里面,這個(gè)出納卡都是用來(lái)每天付各種費(fèi)用,有的,有發(fā)票,有的沒(méi)有,我做賬,不管有沒(méi)有發(fā)票的我都做了費(fèi)用,我做的是內(nèi)賬,還有一個(gè)外賬會(huì)計(jì),我們?nèi)齻€(gè)股東呢?有三個(gè)公司,那我做內(nèi)賬,把備用金花費(fèi)的錢,我都做了費(fèi)用,然后外賬會(huì)計(jì)有發(fā)票的或者說(shuō),沒(méi)有發(fā)票的,她如果都做了,那么,最后,假設(shè)到了一年,股東要分紅,是按哪個(gè)分紅呢?我這點(diǎn)想不明白了,我的意識(shí)是說(shuō),她那里也把錢用掉了,減去了,我也減去了,那不重復(fù)了嗎?
求一份會(huì)計(jì)面試的簡(jiǎn)歷模板??
請(qǐng)問(wèn):失能人員補(bǔ)貼款,現(xiàn)在老板虛報(bào)費(fèi)用每月都有2萬(wàn)多元,人員多了虛報(bào)費(fèi)用就多,現(xiàn)在會(huì)計(jì)怎么自保,2025年1月份才開(kāi)始這樣做的,
老師,我有一個(gè)問(wèn)題,暈了,就是我們不是基本上一個(gè)月要從公司的公戶里取備用金出來(lái)嗎?取到了一個(gè)股東辦的一個(gè)銀行卡,給取名叫出納卡的里面,這個(gè)出納卡都是用來(lái)每天付各種費(fèi)用,有的,有發(fā)票,有的沒(méi)有,我做賬,不管有沒(méi)有發(fā)票的我都做了費(fèi)用,我做的是內(nèi)賬,還有一個(gè)外賬會(huì)計(jì),我們?nèi)齻€(gè)股東呢?有三個(gè)公司,那我做內(nèi)賬,把備用金花費(fèi)的錢,我都做了費(fèi)用,然后外賬會(huì)計(jì)有發(fā)票的或者說(shuō),沒(méi)有發(fā)票的,她如果都做了,那么,最后,假設(shè)到了一年,股東要分紅,是按哪個(gè)分紅呢?我這點(diǎn)想不明白了,我的意識(shí)是說(shuō),她那里也把錢用掉了,減去了,我也減去了,那不重復(fù)了嗎?
想問(wèn)一下老師,關(guān)于云倉(cāng)公司的賬務(wù)處理,就是有快遞收發(fā)和包材的使用,比如,購(gòu)買了10個(gè)包材,花了200元,然后賣掉了7個(gè),收到100元,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呀?
老師你好!導(dǎo)地預(yù)繳一般納稅人填報(bào)增值稅是填報(bào)含稅數(shù)據(jù)還是填寫不含稅收入,老師指導(dǎo)一下,是建筑工程,怎樣操作
老師請(qǐng)教一下,個(gè)人出售黃金需要繳稅嗎


那當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,就借:銷項(xiàng)稅額5000 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額5000嗎?
同學(xué),這個(gè)分錄不需要做的
那下月需要繳增值稅時(shí),怎么賬務(wù)處理呢?
下月銷項(xiàng)大于本月留底了 借,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 是貸方科目還是借方科目?
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 是貸方的,上交時(shí) 借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸,銀行存款
那應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)是借方科目嗎?用來(lái)歸集什么的?
就是本期計(jì)算的應(yīng)交增值稅
要是下月銷項(xiàng)稅3500,那當(dāng)月的分錄:借 ,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)500 貸 , 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500?
嗯嗯,是這樣的同學(xué)
那進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額科目的余額就一直掛在賬面上嗎?
可以掛者,明細(xì)科目沒(méi)有影響,也可以一次轉(zhuǎn)出去 借,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)屬于借方科目?
不是,貸方表示本期交稅額,借方是與銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)對(duì)沖的
明白了,謝謝老師
不客氣同學(xué),希望幫到您