你好同學(xué)本月留底,不需要做分錄的。
老師,我單位本月銷項稅為5000進(jìn)項稅為4800上期留抵進(jìn)項稅額為3000這個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做?
老師,當(dāng)月銷項稅是5000,抵扣進(jìn)項發(fā)票一張稅額是8000,留抵3000,這個分錄怎么做?
老師,如果銷項稅額3000,進(jìn)項稅額只有一張發(fā)票 稅額是5000,怎么操作這一張發(fā)票部分抵扣呢?剩余2000下次在抵
老師,上個月進(jìn)項大于銷項,有留抵稅額,做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,這個月銷項還是小于這個留抵稅額應(yīng)該怎么做會計分錄呢
老師,本月需要沖抵上月留抵稅額,比如上月留抵2000,本月銷項8000,進(jìn)項5000,本月需要繳納增值稅3000,本月該怎么做分錄
老師,5月份新成立的公司在5月份需要做哪些賬呢
留底退稅跟賬上對不上,請問怎么辦?調(diào)賬的話,分錄怎么寫合適?賬上期初是-3845616.54,期末是-3652440.42,報表上4月份留底退稅期末是3047369.01
老師,前一年的賬務(wù)有誤,需要調(diào)整,怎么操作?
幾百的提貨運(yùn)費(fèi)沒有發(fā)票可以手寫收據(jù)入賬不做納稅調(diào)整嗎?對公轉(zhuǎn)款給個人
老師好[憨笑]我想請教一下您,民辦學(xué)校開學(xué)交學(xué)費(fèi)學(xué)校贈送的床上用品和餐費(fèi)該放到哪個科目呢?
做4s店的收銀需要提供擔(dān)保人,請問求職者有什么風(fēng)險?簽訂這樣協(xié)議需要注意什么?
為什么電子發(fā)票不能作廢只能紅沖?
小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅利潤90萬,需要怎么算
全是表格賬,新手怎么把數(shù)據(jù)導(dǎo)入賬套,金蝶kis版的,包括月份輸入錯誤修改,刪除那里操作
老師買手機(jī)的個體,納稅人類型選擇什么
那當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,就借:銷項稅額5000 貸:進(jìn)項稅額5000嗎?
同學(xué),這個分錄不需要做的
那下月需要繳增值稅時,怎么賬務(wù)處理呢?
下月銷項大于本月留底了 借,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 是貸方科目還是借方科目?
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 是貸方的,上交時 借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸,銀行存款
那應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)是借方科目嗎?用來歸集什么的?
就是本期計算的應(yīng)交增值稅
要是下月銷項稅3500,那當(dāng)月的分錄:借 ,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)500 貸 , 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500?
嗯嗯,是這樣的同學(xué)
那進(jìn)項稅額和銷項稅額科目的余額就一直掛在賬面上嗎?
可以掛者,明細(xì)科目沒有影響,也可以一次轉(zhuǎn)出去 借,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)屬于借方科目?
不是,貸方表示本期交稅額,借方是與銷項,進(jìn)項對沖的
明白了,謝謝老師
不客氣同學(xué),希望幫到您